你好,小規(guī)模納稅人,開票金額超了100萬,不會(huì)怎么樣,正常申報(bào)納稅就是了?
小規(guī)模納稅人,開專票,季度開票金額沒超過30萬,這樣子繳納增值稅么?
老師,小規(guī)模納稅人按1%開票,金額沒有超過30萬怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
開票金額超了100萬會(huì)怎么樣 小規(guī)模納稅人
怎樣理解小規(guī)模納稅人開票金額超過500萬就要轉(zhuǎn)一般納稅人
老師,小規(guī)模納稅人,今年前三季度未開票,第四季開了100萬的票,季度超45萬了,年沒超120萬,怎么交稅?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個(gè)稅如果有補(bǔ)虧,是用利潤總額去補(bǔ)虧嗎,如果補(bǔ)虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個(gè)稅了,對嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報(bào)酬,特權(quán)使用費(fèi),稿酬附稅扣除也能扣專項(xiàng)扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險(xiǎn)了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
財(cái)政撥款專項(xiàng)補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
不是所得稅10%嗎
你好,所得稅的小型微利企業(yè)是按應(yīng)納稅所得額計(jì)算,而不是按收入來計(jì)算啊?
應(yīng)納稅所得額怎么算
你好,應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減?
就是我賺的錢超了100萬對不對
你好,應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減? 這個(gè)是稅法上面的概念,而不是會(huì)計(jì)上的利潤