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Q

1.甲企業(yè)2019年9月與客戶簽訂合同,向其銷售一臺設(shè)備,不含稅價1000萬元,增值稅稅率13%。同時甲企業(yè)承諾安裝調(diào)試設(shè)備,安裝費用不含稅價100萬元。合同約定,在安裝調(diào)試驗收后雙方結(jié)算價款,開具專用發(fā)票。假定銷售設(shè)備和安裝服務(wù)是兩項履約義務(wù)。 2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷售甲商品100件,協(xié)議價為800元/件,該商品實際成本520元件,增值稅率13%。甲企業(yè)收到乙企業(yè)開來的代銷清單時確認銷售收入并開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價80 000元,增值稅10400元。乙企業(yè)實際銷售時開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價92 000元,增值稅為 11960元。約定乙企業(yè)可以將沒有代銷出去的商品退回甲公司。 要求:編制甲企業(yè)和乙企業(yè)代銷業(yè)務(wù)的會計分錄。

2020-12-01 00:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-01 02:27

你好需要計算做好了發(fā)給你

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齊紅老師 解答 2020-12-01 08:18

1.借應(yīng)收賬款1130 貸主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費銷項稅130

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齊紅老師 解答 2020-12-01 08:18

借應(yīng)收賬款109 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費銷項稅9

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齊紅老師 解答 2020-12-01 08:19

借銀行存款1239 貸應(yīng)收賬款1239

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齊紅老師 解答 2020-12-01 08:20

2.借發(fā)出商品52000 貸庫存商品52000

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齊紅老師 解答 2020-12-01 08:21

第一個會計分錄錯了這里

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齊紅老師 解答 2020-12-01 08:22

借委托代銷商品52000 貸庫存商品52000

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齊紅老師 解答 2020-12-01 08:22

借應(yīng)收賬款90400 貸主營業(yè)務(wù)收入80000 應(yīng)交稅費銷項稅10400

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-01 08:23

借主營業(yè)務(wù)成本52000 貸委托代銷商品52000

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你好需要計算做好了發(fā)給你
2020-12-01
1.借委托代銷商品10000 貸庫存商品10000
2020-06-10
正在解答中,請稍后
2020-06-09
同學好,同學的問題是什么
2025-01-08
發(fā)出商品 借:發(fā)出商品 60000 貸:庫存商品60000 借:銀行存款117000 ????? 貸:主營業(yè)務(wù)收入100000 ???? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項17000 借:主營業(yè)務(wù)成本60000 貸:發(fā)出商品 60000 收到商品時: 借:受托代銷商品 100000 ?貸:受托代銷商品款 100000 受托方 ?對外銷售時: 借:銀行存款? 175500 ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 150000 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)25500 收到增值稅專用發(fā)票時: 借:庫存商品100000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)17000 貸:銀行存款?117000 借:主營業(yè)務(wù)成本100000 貸:發(fā)出商品 100000
2022-06-13
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