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1.甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷售A商品200件,協(xié)議約定價為每件100元,A商品成本為每件50元,增值稅率16%,甲企業(yè)收到乙企業(yè)開來的代銷清單時開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明:售價10000元,增值稅1600元。乙企業(yè)實際對外銷售時開具的增值稅專用發(fā)票上注明:售價11000元,增值稅額為1760元。款項尚未收到。(假定乙企業(yè)將來沒有將受托商品出售時,可以將商品退回給甲企業(yè)。)要求:(1)編制甲企業(yè)發(fā)出委托商品時會計分錄;收到委托代銷清單,實現(xiàn)銷售時會計分錄;(2)編制乙公司收到商品、銷售商品、收到甲公司發(fā)票時會計分錄。
1.甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷售A商品200件,協(xié)議約定價為每件100元,A商品成本為每件50元,增值稅率16%,甲企業(yè)收到乙企業(yè)開來的代銷清單時開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明:售價10000元,增值稅1600元。乙企業(yè)實際對外銷售時開具的增值稅專用發(fā)票上注明:售價11000元,增值稅額為1760元??铐椛形词盏?。(假定乙企業(yè)將來沒有將受托商品出售時,可以將商品退回給甲企業(yè)。)要求:(1)編制甲企業(yè)發(fā)出委托商品時會計分錄;收到委托代銷清單,實現(xiàn)銷售時會計分錄;(2)編制乙公司收到商品、銷售商品、收到甲公司發(fā)票時會計分錄。
1.甲企業(yè)2019年9月與客戶簽訂合同,向其銷售一臺設(shè)備,不含稅價1000萬元,增值稅稅率13%。同時甲企業(yè)承諾安裝調(diào)試設(shè)備,安裝費用不含稅價100萬元。合同約定,在安裝調(diào)試驗收后雙方結(jié)算價款,開具專用發(fā)票。假定銷售設(shè)備和安裝服務(wù)是兩項履約義務(wù)。 2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷售甲商品100件,協(xié)議價為800元/件,該商品實際成本520元件,增值稅率13%。甲企業(yè)收到乙企業(yè)開來的代銷清單時確認(rèn)銷售收入并開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價80 000元,增值稅10400元。乙企業(yè)實際銷售時開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價92 000元,增值稅為 11960元。約定乙企業(yè)可以將沒有代銷出去的商品退回甲公司。 要求:編制甲企業(yè)和乙企業(yè)代銷業(yè)務(wù)的會計分錄。
業(yè)務(wù)分析題:(答案中的金額單位用元表示) A、B兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率均為13%。2020年5月1日, A企業(yè)與B企業(yè)簽訂代銷協(xié)議,A企業(yè)委托B企業(yè)銷售甲商品500件,甲商品的單位成本為每件3500元。代銷協(xié)議規(guī)定,B企業(yè)應(yīng)按每件甲商品5650(含增值稅)的價格售給顧客,A企業(yè)按不含增值稅的售價的10%向B企業(yè)支付手續(xù)費。 5月30日,A企業(yè)收到B企業(yè)交來的代銷清單,代銷清單中注明:實際銷售甲商品400件,商品售價為2000000元,增值稅額為260000元當(dāng)日A企業(yè)向B企業(yè)開具金額相同的增值稅專用發(fā)票。5月31日,A企業(yè)收到B企業(yè)支付的已扣除手續(xù)費的商品代銷款。 要求:根據(jù)上述資料,編制A企業(yè)如下會計分錄: (1)發(fā)出商品的會計分錄。 (2)收到代銷清單時確認(rèn)銷售收入、增值稅、手續(xù)費支出,以及結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會計分錄; (3)收到商品代銷款的會計分錄。
2019年5月1日,A企業(yè)委托B企業(yè)銷售甲商品100件,雙方簽訂的代銷協(xié)議確定的協(xié)議價為100元/件,該商品實際成本每件60元,增值稅率13%。A企業(yè)收到B企業(yè)開來的代銷清單時確認(rèn)銷售收入并開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價10000元,增值稅1300元。B企業(yè)實際銷售時開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價12000元,增值稅為1560元。假設(shè)B企業(yè)對代銷商品采用進價核算。
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