您好 您好, 借原材料 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款
2019年9月1日,大風(fēng)公司采購A材料一批,價(jià)款19000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2470元,銀行存款支付,材料尚未入庫。①請做出采購材料的會計(jì)分錄。②9月3日上述材料已驗(yàn)收入庫,按實(shí)際采購成本入庫。
1月9日,上述從鞍山鋼鐵公司購買的材料驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料實(shí)際成本,會計(jì)分錄怎么寫老師
1.甲公司按先進(jìn)先出法計(jì)算材料的發(fā)出成本。2010年3月1日結(jié)存A材料100公斤,每公斤實(shí)際成本50元。本月發(fā)生如下有關(guān)業(yè)務(wù):(1)3日,購入A材料50公斤,每公斤實(shí)際成本52.5元,材料已驗(yàn)收入庫。(2)5日,發(fā)出A材料80公斤。(3)7日,購入A材料70公斤,每公斤實(shí)際成本49元,材料已驗(yàn)收入庫。(4)12日,發(fā)出A材料130公斤。(5)20日,購入A材料80公斤,每公斤實(shí)際成本55元,材料已驗(yàn)收入庫。(6)25日,發(fā)出A材料30公斤。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算A材料下列成本:(1)5日發(fā)出的成本;(2)12日發(fā)出的成本;(3)25日發(fā)出的成本;(4)期末結(jié)存的成本。
從鞍山鋼鐵公司購買的材料驗(yàn)收入庫結(jié)轉(zhuǎn)材料實(shí)際成本,的會計(jì)分錄怎么寫?
1月9日,上述從鞍山鋼鐵公司購買的材料驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料實(shí)際成本
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
貸方是為啥
他那個(gè)不是結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際成本嗎
如果是銀行付款,就是銀行存款科目,如果沒有付款就是應(yīng)付賬款科目
長頸璐: 老師我說的是結(jié)轉(zhuǎn)材料實(shí)際成本 長頸璐: 不是購買材料付了款 長頸璐: 付了款是銀行存款 沒付是應(yīng)付賬款
但是您給我的題目是采購的業(yè)務(wù)
老師后面不是那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)材料實(shí)際成本
您好, 如果材料入庫就是我上面那個(gè)分錄,如果您還想結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,那您需要銷售了才能結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的銷售成本