公司是連續(xù)性的,報(bào)表也是連續(xù)性的,不會因新股東入股,前面的數(shù)據(jù)就會消失。這是想當(dāng)然的想法。 做為一名守法的財(cái)務(wù)人員,對于這種不正當(dāng)?shù)囊?,可以拒絕,也無法刪除之前的數(shù)據(jù)。
我公司19年9月之前的股東是老板,然后19年9月有股東入股,現(xiàn)在又有股東入股,我老板跟我說,現(xiàn)在的報(bào)表剔除19年9月之前的數(shù)據(jù),就是新股東不承擔(dān)19年9月之前的債務(wù),讓我調(diào)報(bào)表~我應(yīng)該怎么弄?
您好老師,想咨詢一下,小規(guī)模公司21年3月份成立,倆股東現(xiàn)在變更成一個(gè)股東,稅務(wù)說除了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,還要有什么會議紀(jì)要和股東會決議什么的,這些都在哪里弄???公司成立沒有去稅務(wù)登記現(xiàn)在需要變更股東需要登記,但是稅務(wù)讓出財(cái)務(wù)報(bào)表。問題是之前都沒登記哪個(gè)報(bào)表,連個(gè)密碼都沒有,怎么提供,謝謝老師
2021-2023年4月的老賬,之前的會計(jì)就打印了一本紙質(zhì)的明細(xì)賬,電子檔沒有,財(cái)務(wù)報(bào)表,什么都沒有,現(xiàn)在要算一個(gè)股東中途加入的盈虧有沒有什么簡便方法,這個(gè)股東2022年2月-2023年9月以30萬承包費(fèi)占公司股份60%
想問一下,我們公司在今年4月15日0元受讓了另一家公司個(gè)人股東 A 51%的股權(quán),達(dá)到了控制,在此之前是非關(guān)聯(lián)方,截至4月30日這家公司的凈資產(chǎn)是71.37萬元,請問該怎么核算長期股權(quán)投資?長期股權(quán)投資的對應(yīng)科目又是什么呢?0元受讓沒有支付任何對價(jià);然后今年的9月,在達(dá)到控制以后又受讓了這個(gè)個(gè)人股東24.5%的股權(quán),要付26.366萬元,還沒有付,還受讓了另一位個(gè)人股東24.5%的股權(quán),0元受讓,9月的凈資產(chǎn)是37.15萬,這個(gè)又應(yīng)該怎么核算怎么做賬呢?
一家2023年成立的 有限公司。現(xiàn)在需要做股東變更,但是公司之前都是找人代理做相應(yīng)的業(yè)務(wù),日常也沒有經(jīng)營,這期間報(bào)稅過一次?,F(xiàn)在變更股東的話有一項(xiàng)是提交納稅人股權(quán)轉(zhuǎn)讓納稅說明聯(lián)系單,開具這份證明需要提交資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。但是作為新手 我不會做,我需要從哪方面下手,需要找老板要什么數(shù)據(jù),目前我了解到 公司也沒有做賬軟件。 老板的需求就是要做股東變更。
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責(zé)任公司企業(yè)注冊號:030210410768232企業(yè)納稅識別號:030106887546790企業(yè)地址:云海市長江東路56號法人代表:崔云翔注冊資金:8,000萬元企業(yè)類型有限:責(zé)任公司經(jīng)營范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅1、從煙農(nóng)處購進(jìn)煙葉一批,收購憑證上注明收購價(jià)格150萬元。并向煙農(nóng)支付了價(jià)外補(bǔ)貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運(yùn)費(fèi),簽訂了運(yùn)輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)10萬元,稅率9%。煙葉進(jìn)項(xiàng)稅扣除率為10%。提示:煙葉收購金額=憑證價(jià)格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購金額*20%可抵扣煙葉進(jìn)項(xiàng)稅=(煙葉收購金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計(jì)500箱,標(biāo)準(zhǔn)箱售價(jià)2萬元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價(jià)為45萬元不含稅。(甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費(fèi)稅稅率為30%)3、進(jìn)口設(shè)備一臺,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,關(guān)稅完稅價(jià)格為168萬元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運(yùn)
老師你好,請問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個(gè)長期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們在營業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場地是法人)自有的,如果約定稅費(fèi)由酒店承租方承擔(dān),那酒店可以把稅費(fèi)計(jì)入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請問老師,個(gè)體戶財(cái)務(wù)報(bào)表是什么樣的?
請問老師,建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項(xiàng)是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計(jì)稅)預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
老師,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個(gè)要怎么處理
老師,您好,我們這個(gè)銀行的費(fèi)用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個(gè)賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個(gè)附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負(fù)擔(dān)了嗎