同學(xué)你好 可以的哦

(1)6日,向乙公司銷(xiāo)售M商品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為150萬(wàn)元,增值稅稅額為19.5萬(wàn)元,為乙公司代墊運(yùn)雜費(fèi)2萬(wàn)元,全部款項(xiàng)已辦妥托收手續(xù)。該批商品成本為100萬(wàn)元,商品已經(jīng)發(fā)出。 (2)15日,向丙公司銷(xiāo)售H商品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為30萬(wàn)元,增值稅稅額為3.9萬(wàn)元,該批商品成本為25萬(wàn)元。合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,N/30”。23日,收到丙公司扣除享受現(xiàn)金折扣后的全部款項(xiàng)存入銀行。計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。 (3)20日,收到丁公司退回商品一批。該批商品系上月所售,質(zhì)量有瑕疵,不含增值稅的售價(jià)為60萬(wàn)元,實(shí)際成本為50萬(wàn)元;增值稅專(zhuān)用發(fā)票已開(kāi)具并交付丁公司。該批商品未確認(rèn)收入,也未收取貨款。經(jīng)核查,甲公司同意退貨,已辦妥退貨手續(xù),并向丁公司開(kāi)具了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (4)31日,“應(yīng)收賬款”科目余額為183萬(wàn)元(“壞賬準(zhǔn)備”科目期初余額為零)。當(dāng)日經(jīng)減值測(cè)試,應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備8萬(wàn)元。本月共發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用5萬(wàn)元,銷(xiāo)售費(fèi)用10萬(wàn)元,管理費(fèi)用12萬(wàn)元。
老師,我公司石膏粉生產(chǎn)線合同款5980000萬(wàn),質(zhì)保金299000元,實(shí)收貨款5681000元,貨已發(fā)出、已安裝完畢,已開(kāi)增值稅發(fā)票4189200元,剩余1491800元未開(kāi)票,1491800元可以等到明年收到質(zhì)保金在開(kāi)票嗎?怕質(zhì)保金收不回來(lái)
2017年1月,企業(yè)銷(xiāo)售大型專(zhuān)用設(shè)備,合同條款:訂立合同時(shí)收取貨款的30%定金,并在收到定金時(shí)按照設(shè)備全款開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,半年后2017年7月份設(shè)備交付安裝完畢投入使用,并收到設(shè)備價(jià)款的60%,剩下的10%作為質(zhì)量保證金,保證兩年后沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題客戶才付清余款。到現(xiàn)在2020年底,設(shè)備使用良好,客戶一直以各種理由拒絕付清10%的質(zhì)量保證金,市場(chǎng)部評(píng)估收回質(zhì)量保證金的可能性已經(jīng)極底,應(yīng)該如何賬務(wù)處理才能減少應(yīng)納稅所得額。公司這樣的客戶比較偏多,在訂立合同時(shí)就預(yù)估有極大的風(fēng)險(xiǎn)收不到最后的10%的質(zhì)量保證金,可以一直不確認(rèn)這10%的收入嗎?
公司是建筑裝飾裝修行業(yè),我方(施工方)跟甲方合同結(jié)算沒(méi)有規(guī)定時(shí)間,只是大概在合同里面寫(xiě)明完成到某個(gè)工序甲方驗(yàn)收,就開(kāi)票結(jié)算。假如此工程合同總價(jià)是62萬(wàn)元(含稅),工程完工驗(yàn)收后,假如前期工程款60萬(wàn)元(含稅)已付、留有工程款的尾款2萬(wàn)元作為此項(xiàng)目質(zhì)量保證金,等質(zhì)保期到期,工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題才結(jié)算尾款2萬(wàn)。我方(施工方)開(kāi)票結(jié)款。問(wèn)題(1)假如我司是小規(guī)模納稅人2022.7.8開(kāi)票含稅30萬(wàn)元,如何確認(rèn)收入,運(yùn)用合同結(jié)算科目及二級(jí)明細(xì)科目?jī)r(jià)款結(jié)算、收入結(jié)轉(zhuǎn)?增值稅納稅義務(wù)什么時(shí)候發(fā)生,如何掛賬?(2)假如我司是小規(guī)模納稅人2022.7.27工程完工驗(yàn)收開(kāi)票20萬(wàn)元(含稅),如何確認(rèn)收入,運(yùn)用合同結(jié)算科目及二級(jí)明細(xì)科目?jī)r(jià)款結(jié)算、收入結(jié)轉(zhuǎn)?增值稅納稅義務(wù)什么時(shí)候發(fā)生,如何掛賬?
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷(xiāo)售給商場(chǎng)一批貨物,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額為40萬(wàn)元,另收取包裝費(fèi)12.87萬(wàn)元。(2)采取折扣方式銷(xiāo)售貨物,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上金額欄中注明折扣額5萬(wàn)元,實(shí)際銷(xiāo)售額25萬(wàn)元。(3)采取分期收款方式銷(xiāo)售貨物,不含稅總價(jià)款20萬(wàn)元少.,合同約定本月收回70%的貨款,其余的貨款于下月全部收回,由于購(gòu)買(mǎi)方本月資金緊張,實(shí)際收回其支付的不含稅貨款12萬(wàn)元。(4)因管理不善造成上月購(gòu)進(jìn)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的免稅農(nóng)產(chǎn)品霉?fàn)€變質(zhì),該批農(nóng)產(chǎn)品擬生產(chǎn)9%的貨物,賬面成本為9.1萬(wàn)元。(5)購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為5萬(wàn)元,已支付貨款并驗(yàn)收入庫(kù)。已知:上述涉及到的相關(guān)憑證均通過(guò)認(rèn)證并在當(dāng)月抵扣。計(jì)算本月銷(xiāo)項(xiàng)稅,本月應(yīng)交增值稅
老師,公司注冊(cè)資本,200 萬(wàn),沒(méi)實(shí)繳,減資有風(fēng)險(xiǎn)嗎
甲公司(國(guó)企)4月收縣立中學(xué){公司和縣一中合資辦)給公司捐助資金40萬(wàn)如何入賬(公司投入200萬(wàn)資金,實(shí)際上是分紅嗎),甲公司收到的捐助資金用于縣域內(nèi)公益項(xiàng)目,做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候換了一臺(tái)電腦,原來(lái)員工的信息 怎么在另一臺(tái)電腦上顯示呢
怎么查每個(gè)員工交了多少社保?從哪查的
老師你好,我們老板接受了一家公司,自己財(cái)務(wù)建賬,需要關(guān)于財(cái)務(wù)交接一切資料,那么,在財(cái)務(wù)上我們需要對(duì)方交出那些資料?
老師,標(biāo)箭頭的數(shù)是怎么來(lái)的?我套上面的公司結(jié)果不一樣呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司聘請(qǐng)的醫(yī)生一個(gè)月工資幾萬(wàn)塊,有的兼職,有的全職,醫(yī)生不愿意繳納個(gè)稅,老板找人成立了一個(gè)個(gè)體戶,每月以勞務(wù)費(fèi),授課費(fèi)的方式給他們發(fā)工資,請(qǐng)問(wèn)這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
公司給員工發(fā)工資用私戶, 做賬時(shí)應(yīng)付職工薪酬還用計(jì)提嗎
甲公司(國(guó)企)4月收縣立中學(xué){公司和縣一中合資辦)給公司捐助資金40萬(wàn)如何入賬(公司投入200萬(wàn)資金,實(shí)際上是分紅嗎),甲公司收到的捐助資金用于縣域內(nèi)公益項(xiàng)目,做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?
老師這第4小問(wèn)的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)懂?


老師,預(yù)收賬款不是要確定收入的嗎?
等到明年收回質(zhì)保金在開(kāi)票是不是有風(fēng)險(xiǎn)
你開(kāi)票只開(kāi)收到的部分就行了
我收到的還有1491800沒(méi)開(kāi)票,怕質(zhì)保金收不回不敢再開(kāi)票
老師,我該怎么辦,開(kāi)票怕質(zhì)保金要不回,不開(kāi)票又怕有風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)你可以先不開(kāi),不做賬,只做開(kāi)了發(fā)票的
預(yù)收貨款還有1491800元不開(kāi)票沒(méi)確定收入不是有風(fēng)險(xiǎn)嗎
預(yù)收賬款不是貨物發(fā)出就應(yīng)確定收入嗎?
老師,既沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)又等到質(zhì)保金收回再開(kāi)票應(yīng)怎樣做
你業(yè)務(wù)完成了沒(méi)收到的可以不開(kāi)票,收到了就要開(kāi)票的
收到了必須開(kāi)票嗎?可以先做無(wú)票收入等到明年以后開(kāi)發(fā)票在重回可以嗎?
是做無(wú)票收入,等開(kāi)票在沖回還是先開(kāi)普票等開(kāi)發(fā)票在做負(fù)數(shù)發(fā)票好呢
收到了就開(kāi)炮做收入,無(wú)票收入就麻煩了還得紅沖
紅沖怎么麻煩的,我先開(kāi)票怕質(zhì)保金收不回
你無(wú)票收入紅沖的時(shí)候申報(bào)表要寫(xiě)負(fù)數(shù)的
你只開(kāi)收到的金額就行了,沒(méi)收到的可以不開(kāi)呀
老師,是不是無(wú)票收入再紅沖申報(bào)填負(fù)數(shù)有風(fēng)險(xiǎn)
對(duì)的,直接按照現(xiàn)在收到的錢(qián)開(kāi)票做收入就行了
那我要先開(kāi)普票,普票不給對(duì)方,等收到質(zhì)保金在開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票然后在開(kāi)增票可以嗎?主要是怕質(zhì)保金收不會(huì)
對(duì)的,這樣就可以的
老師,那我今年先開(kāi)普票不給對(duì)方,等明年質(zhì)保金收回連同質(zhì)保金一起開(kāi)增票,普票在開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票是嗎?
對(duì)的,就是這樣的哦
150多萬(wàn)這樣先開(kāi)普票一年后在開(kāi)增票然后在開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票可以是嗎?這樣不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
對(duì)的,開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沒(méi)事