同學(xué)你好 可以的哦
(1)6日,向乙公司銷售M商品一批,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為150萬元,增值稅稅額為19.5萬元,為乙公司代墊運(yùn)雜費(fèi)2萬元,全部款項(xiàng)已辦妥托收手續(xù)。該批商品成本為100萬元,商品已經(jīng)發(fā)出。 (2)15日,向丙公司銷售H商品一批,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為30萬元,增值稅稅額為3.9萬元,該批商品成本為25萬元。合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,N/30”。23日,收到丙公司扣除享受現(xiàn)金折扣后的全部款項(xiàng)存入銀行。計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。 (3)20日,收到丁公司退回商品一批。該批商品系上月所售,質(zhì)量有瑕疵,不含增值稅的售價(jià)為60萬元,實(shí)際成本為50萬元;增值稅專用發(fā)票已開具并交付丁公司。該批商品未確認(rèn)收入,也未收取貨款。經(jīng)核查,甲公司同意退貨,已辦妥退貨手續(xù),并向丁公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。 (4)31日,“應(yīng)收賬款”科目余額為183萬元(“壞賬準(zhǔn)備”科目期初余額為零)。當(dāng)日經(jīng)減值測試,應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備8萬元。本月共發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用5萬元,銷售費(fèi)用10萬元,管理費(fèi)用12萬元。
老師,我公司石膏粉生產(chǎn)線合同款5980000萬,質(zhì)保金299000元,實(shí)收貨款5681000元,貨已發(fā)出、已安裝完畢,已開增值稅發(fā)票4189200元,剩余1491800元未開票,1491800元可以等到明年收到質(zhì)保金在開票嗎?怕質(zhì)保金收不回來
2017年1月,企業(yè)銷售大型專用設(shè)備,合同條款:訂立合同時(shí)收取貨款的30%定金,并在收到定金時(shí)按照設(shè)備全款開具了增值稅專用發(fā)票,半年后2017年7月份設(shè)備交付安裝完畢投入使用,并收到設(shè)備價(jià)款的60%,剩下的10%作為質(zhì)量保證金,保證兩年后沒有質(zhì)量問題客戶才付清余款。到現(xiàn)在2020年底,設(shè)備使用良好,客戶一直以各種理由拒絕付清10%的質(zhì)量保證金,市場部評(píng)估收回質(zhì)量保證金的可能性已經(jīng)極底,應(yīng)該如何賬務(wù)處理才能減少應(yīng)納稅所得額。公司這樣的客戶比較偏多,在訂立合同時(shí)就預(yù)估有極大的風(fēng)險(xiǎn)收不到最后的10%的質(zhì)量保證金,可以一直不確認(rèn)這10%的收入嗎?
公司是建筑裝飾裝修行業(yè),我方(施工方)跟甲方合同結(jié)算沒有規(guī)定時(shí)間,只是大概在合同里面寫明完成到某個(gè)工序甲方驗(yàn)收,就開票結(jié)算。假如此工程合同總價(jià)是62萬元(含稅),工程完工驗(yàn)收后,假如前期工程款60萬元(含稅)已付、留有工程款的尾款2萬元作為此項(xiàng)目質(zhì)量保證金,等質(zhì)保期到期,工程無質(zhì)量問題才結(jié)算尾款2萬。我方(施工方)開票結(jié)款。問題(1)假如我司是小規(guī)模納稅人2022.7.8開票含稅30萬元,如何確認(rèn)收入,運(yùn)用合同結(jié)算科目及二級(jí)明細(xì)科目價(jià)款結(jié)算、收入結(jié)轉(zhuǎn)?增值稅納稅義務(wù)什么時(shí)候發(fā)生,如何掛賬?(2)假如我司是小規(guī)模納稅人2022.7.27工程完工驗(yàn)收開票20萬元(含稅),如何確認(rèn)收入,運(yùn)用合同結(jié)算科目及二級(jí)明細(xì)科目價(jià)款結(jié)算、收入結(jié)轉(zhuǎn)?增值稅納稅義務(wù)什么時(shí)候發(fā)生,如何掛賬?
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給商場一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為40萬元,另收取包裝費(fèi)12.87萬元。(2)采取折扣方式銷售貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上金額欄中注明折扣額5萬元,實(shí)際銷售額25萬元。(3)采取分期收款方式銷售貨物,不含稅總價(jià)款20萬元少.,合同約定本月收回70%的貨款,其余的貨款于下月全部收回,由于購買方本月資金緊張,實(shí)際收回其支付的不含稅貨款12萬元。(4)因管理不善造成上月購進(jìn)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的免稅農(nóng)產(chǎn)品霉?fàn)€變質(zhì),該批農(nóng)產(chǎn)品擬生產(chǎn)9%的貨物,賬面成本為9.1萬元。(5)購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為5萬元,已支付貨款并驗(yàn)收入庫。已知:上述涉及到的相關(guān)憑證均通過認(rèn)證并在當(dāng)月抵扣。計(jì)算本月銷項(xiàng)稅,本月應(yīng)交增值稅
老師,我是物流公司一般納稅人,開具9個(gè)點(diǎn)運(yùn)輸發(fā)票,為解決員工工資并規(guī)避社保等問題,我可以把工資轉(zhuǎn)給第三方嗎?第三方開具物流輔助服務(wù)-配送服務(wù)嗎?6個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這樣符合規(guī)定嗎?或者有什么好的方法嗎?
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減值準(zhǔn)備對(duì)方科目怎樣設(shè)置?
請(qǐng)問老師小規(guī)模開出去的普票稅額為零是怎么回事呢,可以這樣開的嗎
國企固定資產(chǎn)未到折舊年限已經(jīng)無法使用了,需要下賬應(yīng)該怎么做?
老師好,公司替員工承擔(dān)了個(gè)稅,沒有計(jì)提個(gè)稅,直接交個(gè)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 ,可以不
請(qǐng)問:這道題讀不懂啥意思?
老師,各行業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的表格模板都是一樣的嗎?我們家從外面購買原材料及各種配件,然后加工組裝成成品,然后銷售,這算是加工生產(chǎn)企業(yè)吧? 有的資產(chǎn)負(fù)債表看起來好復(fù)雜
老師,您好,債務(wù)重組是按合同簽訂日的價(jià)值還是辦理完轉(zhuǎn)讓手續(xù)之日?
老師,我們是電商企業(yè),我們在線上開了店鋪賣保健品,之后這個(gè)保健品是代賣的,采購不通過我們,之后收款在對(duì)公店鋪,這部分也不提現(xiàn),但是現(xiàn)在不是有政策規(guī)定報(bào)送平臺(tái)數(shù)據(jù)嗎,這部分我們做賬怎么做啊,實(shí)際我們也不采購啊
學(xué)校食堂購買的雨鞋支出事由寫什么?
老師,預(yù)收賬款不是要確定收入的嗎?
等到明年收回質(zhì)保金在開票是不是有風(fēng)險(xiǎn)
你開票只開收到的部分就行了
我收到的還有1491800沒開票,怕質(zhì)保金收不回不敢再開票
老師,我該怎么辦,開票怕質(zhì)保金要不回,不開票又怕有風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)你可以先不開,不做賬,只做開了發(fā)票的
預(yù)收貨款還有1491800元不開票沒確定收入不是有風(fēng)險(xiǎn)嗎
預(yù)收賬款不是貨物發(fā)出就應(yīng)確定收入嗎?
老師,既沒有風(fēng)險(xiǎn)又等到質(zhì)保金收回再開票應(yīng)怎樣做
你業(yè)務(wù)完成了沒收到的可以不開票,收到了就要開票的
收到了必須開票嗎?可以先做無票收入等到明年以后開發(fā)票在重回可以嗎?
是做無票收入,等開票在沖回還是先開普票等開發(fā)票在做負(fù)數(shù)發(fā)票好呢
收到了就開炮做收入,無票收入就麻煩了還得紅沖
紅沖怎么麻煩的,我先開票怕質(zhì)保金收不回
你無票收入紅沖的時(shí)候申報(bào)表要寫負(fù)數(shù)的
你只開收到的金額就行了,沒收到的可以不開呀
老師,是不是無票收入再紅沖申報(bào)填負(fù)數(shù)有風(fēng)險(xiǎn)
對(duì)的,直接按照現(xiàn)在收到的錢開票做收入就行了
那我要先開普票,普票不給對(duì)方,等收到質(zhì)保金在開負(fù)數(shù)發(fā)票然后在開增票可以嗎?主要是怕質(zhì)保金收不會(huì)
對(duì)的,這樣就可以的
老師,那我今年先開普票不給對(duì)方,等明年質(zhì)保金收回連同質(zhì)保金一起開增票,普票在開負(fù)數(shù)發(fā)票是嗎?
對(duì)的,就是這樣的哦
150多萬這樣先開普票一年后在開增票然后在開負(fù)數(shù)發(fā)票可以是嗎?這樣不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
對(duì)的,開負(fù)數(shù)發(fā)票沒事