做賬是一起做這個,不分開,是貼一起做社保下面 有明細(xì)需要總的扣多少,工資表需要填寫具體明細(xì),匯算做賬,
現(xiàn)在企業(yè)繳納的醫(yī)療保險要不要扣什么大病大病保險費(fèi)就是幾塊錢的那個?我社保每月明細(xì)看了好像沒有,這還是說這個是年終一次性繳納的?
老師 銀行收到社保局退回來的摘要社保費(fèi) 這個是什么費(fèi)用呀?是疫情期間的補(bǔ)貼嗎?因為我們公司管理費(fèi)用下還有醫(yī)療保險等明細(xì) 我不太明白掛在哪個科目
社保,醫(yī)保的職工繳費(fèi)明細(xì)主要有什么用途?對于做賬來說。
老師現(xiàn)在醫(yī)療保險費(fèi)工傷保險費(fèi)和離職后福利都屬于社會保險費(fèi)了嗎還是要根據(jù)受益對象來做分錄嗎還是直接計入管理費(fèi)用如果要計入管理費(fèi)用是為什么
老師我們財務(wù)經(jīng)理要求計提工資和社保,社保要求計提明細(xì)分錄是不是這樣的 借:管理費(fèi)用/社保費(fèi)企業(yè)部分/養(yǎng)老保險/醫(yī)療保險/工傷保險/失業(yè)保險 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社會保險費(fèi) 是這樣做嗎? 工資計提分錄如下 借:管理費(fèi)用/工資/基本工資/績效工資/獎金/等等 貸:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資 這樣做對嗎
老師,您好,我們是進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè),我們往國外銷售了貨物,需不需要開具普通,如果不開具普票,我們?nèi)绾胃鷪箨P(guān)單進(jìn)行配單?
老師所屬期24年的稅收罰款,25年交的款,分錄怎么做
印花稅征收范圍的文件能提供下嗎?
開票現(xiàn)在能多久報銷,開出來的普票多久后還能用來報銷
公司線下對公取現(xiàn)支付給對對公公司圖書款,合理嗎可以稅前扣除嗎?對方給我們開發(fā)票了,但是取現(xiàn)給老板了
個人出租非住宅給公司,開普票,都要承擔(dān)什么稅金,稅率多少
老師,這家公司只是開了營業(yè)執(zhí)照,沒有經(jīng)營,等于就只有一個場地,那我年報數(shù)據(jù)都填0還是咋弄
我公司是出口退稅企業(yè),商品編碼查詢可以退稅,但由于客戶開給我們是普票,不能退稅,那我們開銷項發(fā)票是開0稅率,還是開13%的稅率?
首華建設(shè)公司與郵電局以前年度簽訂合同登記號為房和字21號的北京市工商業(yè)用房租賃合同,房屋段落:北京市朝陽區(qū)和平街10區(qū)7樓1層,13間,建筑面積:226.7平方米,用途:商業(yè)使用,月租金:1,780.00元,合同年限:自2013年1月1日至下次調(diào)租。 直至2023年1月1日,已租賃10年,對月租金進(jìn)行調(diào)整,需新簽訂工商業(yè)用房租賃合同,北京市東區(qū)郵電局拒簽,并截至審計期末仍未簽訂,并且未繳納房屋租金,涉及金額46,280.00元。"老師,這個屬于什么性質(zhì)的問題?
老師,請問我們公司購入的產(chǎn)品的包裝盒,是做庫存收入嗎?
你也可以分明細(xì)做賬,不過私企一般是不分了,
是其他應(yīng)付嗎??
繳費(fèi)明細(xì)的作用就是可以把它作為原始單據(jù)與社保單等附在憑證后面是嗎?
然后做賬的時候為了分開記錄公司和個人部分?
但是也可以匯總做,不用附這個繳費(fèi)明細(xì)單
是這樣嗎
其他應(yīng)收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應(yīng)收款。 其他應(yīng)付款的話就是,你先把職工這個錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應(yīng)付款。 ?員工部分才掛其他應(yīng)付款,是的,是的,需要繳費(fèi)明細(xì),貼后面,沒有你咋知道都是多少這個,
做賬是可以匯總做,但是繳費(fèi)明細(xì)是為看清楚具體多少,可以檢查后面是不是做分錄是不是做錯了,
嗯嗯 就還是沒太讀懂那個是用其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
其他應(yīng)收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應(yīng)收款。 其他應(yīng)付款的話就是,你先把職工這個錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應(yīng)付款。 那個都可以,最后都是沖掉了,過渡科目