這個外賬實(shí)務(wù)中建議做賬,借xx 757 ,貸銀行750 貸庫存現(xiàn)金5萬,按發(fā)票做費(fèi)用,不要按實(shí)際,按實(shí)際后面稅局稽查懷疑是不是找替票風(fēng)險,這個事務(wù)所同行那邊分享
老師,我現(xiàn)在在做外賬,發(fā)票金額為757元,銀行實(shí)付750元,怎么做賬呢
老師,我現(xiàn)在在做外賬,發(fā)票是36544,但是支付的銀行回單是36500,這44元我怎么記賬呢 ?
我往外付機(jī)票款 用了一張15元的優(yōu)惠券,現(xiàn)在發(fā)票金額大于實(shí)際付款金額,這優(yōu)惠的15元怎么做帳
老師,就是我的審批單金額為10.61元,實(shí)際支付9.83元,現(xiàn)在差額0.78元留在我賬戶,這筆差額0.78元要怎么處理呢?
匯算清繳已經(jīng)做了成本支出但是沒有取得發(fā)票我匯算清繳在哪里調(diào)成本呢
有沒有開票稅點(diǎn)自動計(jì)算表
老師,我們是裝修公司,現(xiàn)在需要開咨詢費(fèi),經(jīng)營范圍里也有,稅收分類編碼是現(xiàn)代服務(wù)里哪個?
老師您好,員工離職工資已放放,五月份的幾天工資可以合并到4月一起申報嗎
增值稅申報。我司是生產(chǎn)型企業(yè)(本期免抵退100萬。免抵90萬。退稅10萬)。那么在增值稅減免稅申報表明細(xì)表中要不要填數(shù)據(jù)
開票金額比銷售金額多,怎么作帳
老師,收到的電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)是價稅合計(jì)收取的,我們現(xiàn)在再按價稅合計(jì)開出去,不虧本,稅費(fèi)該怎么像客戶收取
老師,您好。 我們出口貿(mào)易企業(yè),報關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)是之前預(yù)估填寫的。實(shí)際運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生跟報關(guān)單上預(yù)估的有區(qū)別。 實(shí)際運(yùn)費(fèi)跟報關(guān)單上運(yùn)費(fèi)差異金額如何做賬?
請問老師,本月毛利率×13%與實(shí)際增值稅稅負(fù)率相差在10%以內(nèi),但是利潤率本月是8.65%,以往本月利潤率都是3%,我是按照利潤率還是毛利率?
老師好,我司購買了一批20萬的酒,在不低于購入價的情況下,可以轉(zhuǎn)手全部賣給另一個企業(yè)嗎?(爸爸的公司買的兒子公司)
好的,老師,比如我們購買的配件不是當(dāng)日直接開票的,而是累積到很多金額的時候才開發(fā)票給我們,這個分錄要怎么做呢,老師
可以先掛,借周轉(zhuǎn)材料低值易耗品,后面領(lǐng)用攤銷,借制造費(fèi)用 貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品? 要是配件是出售給客戶,借庫存商品 需要交加工掛原材料-輔助材料-配件,
老師,不好意思,今天忙沒得回復(fù)你
你直接按發(fā)票做就可以,這個配件你可以先暫估入庫,后根據(jù)發(fā)票調(diào)整,借周轉(zhuǎn)材料低值易耗品 貸其他應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款暫估款
那老師,我們都是銀行支出的,采購小配件小金額未開票,累計(jì)到一定的金額才開票,那么之前做賬的時候是掛哪個科目?
先付款,借預(yù)付賬款或者是其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款 貸銀行,借周轉(zhuǎn)材料低值易耗品 貸其他應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款暫估款?后面領(lǐng)用攤銷,借制造費(fèi)用 貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品??要是配件是出售給客戶,借庫存商品 需要交加工掛原材料-輔助材料-配件,