您好 您就分出項(xiàng)目來單獨(dú)計(jì)算收入成本費(fèi)用,這樣可以計(jì)算出單項(xiàng)利潤(rùn)

請(qǐng)問老師,我們有代為退休,代交社保等業(yè)務(wù),平時(shí)的支出都是歸集在管理費(fèi)用,要算每項(xiàng)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率怎么算啊?
老師,你好,再想問問您:我們公司有項(xiàng)目申報(bào)、專利申請(qǐng),其中項(xiàng)目里面有些是同一個(gè)項(xiàng)目去申報(bào)的是省市不同的的資金,還有有些項(xiàng)目里面有關(guān)于專利的研發(fā),然后專利申請(qǐng)也單獨(dú)又做了一個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)書,請(qǐng)問我在做財(cái)務(wù)賬的時(shí)候要怎么能在賬上把哪個(gè)項(xiàng)目哪個(gè)專利研發(fā)費(fèi)用支出情況核算清楚???因?yàn)槲覀兪歉咝录夹g(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用歸集很重要,但我現(xiàn)在不知道要怎么設(shè)置核算我的財(cái)務(wù)賬了
每個(gè)月結(jié)束,收入費(fèi)用類的科目(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等)余額要結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),計(jì)算本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況。年終在正常月度結(jié)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,只要將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)科目、進(jìn)行利潤(rùn)分配即可。請(qǐng)問老師是必須每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),為啥導(dǎo)出來的是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),每個(gè)月銀行支出要把兩個(gè)校區(qū)的費(fèi)用成本分開,歸類。那員工社保個(gè)人部分和企業(yè)部分還有個(gè)稅,要算進(jìn)校區(qū)費(fèi)用嗎?老板說只要屬于這個(gè)學(xué)校的支出不管是現(xiàn)金還是銀行都算成本,費(fèi)用。然后收入減去這些費(fèi)用等于這個(gè)校區(qū)的毛利潤(rùn)。我昨天在統(tǒng)計(jì)全年的校區(qū)利潤(rùn),老板說按照這個(gè)來。
請(qǐng)問一下老師,非營(yíng)利組織,有營(yíng)利經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的要和非營(yíng)利的分別核算,我平時(shí)就是把營(yíng)利的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)費(fèi)用做成本,如果是非營(yíng)利的費(fèi)用做管理費(fèi)用,請(qǐng)問一下:我們搞了一個(gè)慈善拍賣,各家企業(yè)聯(lián)合的,以我單位為主,所有款項(xiàng)費(fèi)用通過我單位核算,我把收到代收慈善款做往來,代收代付了,但是收到的慈善款因?yàn)槭撬⒖ㄎ⑿诺戎Ц?,出現(xiàn)手續(xù)費(fèi),慈善機(jī)構(gòu)要求必須把社會(huì)人士的成交慈善款不扣除銀行手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用整筆轉(zhuǎn)入慈善機(jī)構(gòu),之后整合多少費(fèi)用(銀行手續(xù)費(fèi)其他一些費(fèi)用等等),后續(xù)在一起付給我們,我們?cè)俳o他開票,那請(qǐng)問一下,我這個(gè)銀行手續(xù)費(fèi),是做到銀行費(fèi)用里,還是做到成本里
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營(yíng),采購(gòu),財(cái)務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營(yíng)業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤(rùn)在貸方還是借方
請(qǐng)問下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?



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是按各項(xiàng)收入占總收入的比率,來推算出各項(xiàng)收入對(duì)應(yīng)的成本對(duì)嗎?
最好是確認(rèn)收入的時(shí)候就分開,如果當(dāng)時(shí)沒分開,你可以這樣倒推
那再請(qǐng)問一下,是全年一起算還是分月份算比較好點(diǎn)?
好,就是發(fā)生時(shí)按月分開計(jì)算最好
請(qǐng)問老師,按月份算了最后再平均對(duì)嗎
你好 因?yàn)槟銢]有實(shí)際付款? 所以是按發(fā)生的當(dāng)月記成本費(fèi)用 就不用再平均了?
老師,我是說如果要算1--10月份的某項(xiàng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率,那是不是要平均???
你好 利潤(rùn)率是按實(shí)際? 不一定要平均的? 各月利潤(rùn)不可以一模一樣的?