你好 明年一月份繳納的
老師,我上季度的企業(yè)所得稅737.12,延緩繳納。結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)季度,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅余額就有737.12。但是這個(gè)季度虧損了,但本年累計(jì)的利潤(rùn)總額為7507.7,本季度延緩繳納所得稅額375.39,這個(gè)要做怎樣處理
我想問(wèn)下 今年7月成立的小型微利企業(yè) 這次季度申報(bào)所得稅這邊 上面可以延緩繳納所得稅 是今年政策還是之前就有了?暫緩多久啊
老師好,這個(gè)所得稅延期繳納 有點(diǎn)不太明白。假如 3季度 所得稅是 1萬(wàn) 4季度的所得稅是8000 。按照之前沒(méi)有延緩 我3季度已經(jīng)交了1萬(wàn),4季度就不用交了 可能還要退稅的。 關(guān)鍵現(xiàn)在都是延期繳納了,3季度又沒(méi)交 那我總共要交的所得稅到底是多少?
我們上季度是不是可以延緩繳納企業(yè)所得稅???那延緩的什么時(shí)候要交掉呢?謝謝
老師,我三季度企業(yè)所得稅528元稅務(wù)局給暫緩繳納了,四季度我要把這個(gè)稅交上,要填在表中的那個(gè)位置???謝謝
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購(gòu)其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時(shí)必須提供采購(gòu)增值稅專(zhuān)用發(fā)票么?如果采購(gòu)時(shí)對(duì)方給開(kāi)的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),那個(gè)資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價(jià)分?jǐn)偨o其他租戶(hù),收到發(fā)票有進(jìn)項(xiàng),開(kāi)發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N(xiāo)項(xiàng),這個(gè)稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說(shuō)明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說(shuō)明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門(mén)的話(huà),可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來(lái),廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)發(fā) 沒(méi)發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來(lái)款,從公司的基本戶(hù)轉(zhuǎn)10000到一般戶(hù),是不是兩個(gè)銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個(gè)人所得累計(jì)扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報(bào)的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
好的 不會(huì)算逾期對(duì)嗎?謝謝
你好 是的 不算逾期