你好,她是你的員工,還是什么合作方式
有一筆押金5萬我公司不需要退給客戶了 這五萬之前已經(jīng)掛了其他應(yīng)付賬款5萬 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)拿了一張餐費(fèi)來報(bào)銷(是因?yàn)檎?qǐng)客吃飯 這個(gè)押金才不需要推給客戶的)可以這樣做分錄嗎:。 借:其他應(yīng)付款 5萬 貸:營(yíng)業(yè)外收入5萬 同時(shí) 借:管理費(fèi)用_招待費(fèi)3000 貸:營(yíng)業(yè)外收入(紅字3000)
想請(qǐng)教下,家政公司收到客戶2000元,1900元需要給保姆,100元作為管理費(fèi)用(公司收入),1900元可以入其他應(yīng)付款–代付 科目里、100元入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?這樣做賬對(duì)嗎?還需要給保姆報(bào)個(gè)稅嗎?
會(huì)計(jì)分錄題,、A公司在生成過程中,計(jì)入書桌和椅子的生產(chǎn)成本分別為20萬元和10萬元,當(dāng)月均完工并驗(yàn)收入庫(kù)。(3分) 5、A公司收到B客戶訂貨的款項(xiàng)5萬元。(3分) 6、A公司向B客戶發(fā)出貨物,出售價(jià)為10萬元,成本為6萬元,扣除訂金A公司收到B公司銀行存款支付的其余款項(xiàng)。(提示:銷售業(yè)務(wù)需要考慮增值稅。)(6分) 7、A公司在過去年度,實(shí)現(xiàn)的收入類賬戶和費(fèi)用類賬戶匯總后的科目和金額如下主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000萬其他業(yè)務(wù)收入100萬收到一筆政府補(bǔ)助150萬對(duì)外投資取得收益150萬主營(yíng)業(yè)務(wù)成本500萬 其他業(yè)務(wù)成本80萬元 對(duì)外捐贈(zèng)20萬元 銷售費(fèi)用100萬元 管理費(fèi)用60萬元 財(cái)務(wù)費(fèi)用 40萬元
1)企業(yè)銷售A產(chǎn)品1600件,單位售價(jià)150元,共計(jì)240000元。增值稅率13%,貨款已收回120000元存入銀行,余款尚未收回。2)企業(yè)以銀行存款8000元支付本月廣告費(fèi)。3,0084甲黑驗(yàn)3)月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月已售A產(chǎn)品的產(chǎn)品成本。本月共銷售A產(chǎn)品1600件,單位成本為90.8元。4)月未,企業(yè)按規(guī)定計(jì)算本月應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅金5000元。5)本月企業(yè)行政管理部門發(fā)生如下費(fèi)用:行政管理人員工資10000元,職工福利費(fèi)1400元,一般性耗用材料3000元,固定資產(chǎn)折舊15000元。6)以銀行存款2600元支付給金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)。7)月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。8)月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、稅金及附加、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用。9)東方公司2021年度有關(guān)損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額如下:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3500萬元,其他業(yè)務(wù)收入500萬元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2300萬元,其他業(yè)務(wù)成本300萬元,稅金及附加10萬元,銷售費(fèi)用600萬元,管理費(fèi)用400萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元,投資收益100萬元,營(yíng)業(yè)外收入80萬元,營(yíng)業(yè)外支出50萬元。要求:將以上損益類賬戶累計(jì)發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)賬戶;
對(duì)于不涉及分成的訂單,我們按收入金額確認(rèn)未開票收入,如果終端消費(fèi)者需要開發(fā)票找我們。 如果涉及客戶分成的訂單: 第一種處理: 假設(shè)收終端消費(fèi)者100元,客戶分成30元。(暫不考慮成本) 簽好代收協(xié)議 ①30元:做其他應(yīng)付款,對(duì)公返回給客戶 ②70元:我們做收入,給客戶開6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 如果終端消費(fèi)者需要開發(fā)票找客戶,假設(shè)訂單金額100元,客戶開100元發(fā)票給終端消費(fèi)者。 第二種處理 我們按照100元申報(bào)納稅確認(rèn)收入,終端消費(fèi)者需要開發(fā)票找我們,分成金額30元對(duì)公轉(zhuǎn)給客戶,客戶需要給我們開30元發(fā)票 老師,比如說公司得訂單100個(gè)訂單,假設(shè)只有部分訂單涉及客戶分成,那可以涉及分成的按第一種處理,不涉及分成的按第二種處理,這樣可以嗎
客戶把商品賣給我們,我們沒付錢,客戶想用這個(gè)錢再買我們的原材料,怎么做賬
老師,殘保金怎么申報(bào)
調(diào)味品的行業(yè)毛利率大概多少?,增值稅稅負(fù),企業(yè)稅稅負(fù)
老師好,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票不夠了,有幾筆銷售領(lǐng)導(dǎo)說不讓開票,下個(gè)月再開,那我賬上面是不是也要把對(duì)應(yīng)的收入做到下個(gè)月啊?
董效彬老師接一下。。。 問題還沒問完。。。 半成品我沒法去盤,直接按半成品的料成本與入庫(kù)庫(kù)存商品的料成本 的比例 去 合計(jì)出來半成品的人工行嗎(拿當(dāng)月所有人工費(fèi)用×比例)?
老師,加油卡賬上有余額,業(yè)務(wù)員沒有來報(bào)賬沖銷,請(qǐng)問賬上有余額責(zé)任會(huì)計(jì)的嗎,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員會(huì)不不反咬會(huì)計(jì)沒有及時(shí)找他銷賬?
請(qǐng)問:A公司已經(jīng)付清款給供應(yīng)商但對(duì)方未開發(fā)票來,怎么記帳。行業(yè)是免增值稅
為設(shè)備安裝調(diào)試產(chǎn)生的差旅費(fèi)怎么做賬?
建筑工程合同簽在4月,4月是小規(guī)模,5月升為一般納稅人,給乙方開票,施工,我收入成本確認(rèn)是在幾月,發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣在哪個(gè)月
勞務(wù)派遣公司必須給員工繳納5險(xiǎn)一金嗎?
公司給保姆介紹客戶收取管理費(fèi)
那你們之間簽訂合同是什么性質(zhì)的
我想問下哪種合同性質(zhì)可以只記收取管理費(fèi)的收入?
代收代付合同,本身應(yīng)該是錢直接給客戶,這樣你們?cè)谑召M(fèi)就可以了。這樣是最好的流程
簽的是三方協(xié)議,代收代付需要報(bào)個(gè)稅嗎?
代收代付不需要報(bào)個(gè)稅的