你好,可以的,涉及分成扣除分成后申報(bào)納稅是沒有問題的。
問題一:A欠了債務(wù),房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會(huì)找我們公司,我們公司會(huì)以400萬(wàn)收購(gòu)A房子,不是實(shí)際收購(gòu),在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續(xù)會(huì)支付滿400萬(wàn)給A,(400萬(wàn)大多數(shù)情況公司會(huì)找資方出款,等第三方買家回款了,支付資方本金利息,資方轉(zhuǎn)個(gè)利息錢)撤掉抵押后,房子找第三方買家交易,讓客戶開個(gè)交易銀行賬戶,把賬戶控制在公司,買家付款后,還完資方本金利息后把錢轉(zhuǎn)回私戶。有時(shí)沒找到買家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔(dān),每次賬戶錢不夠,會(huì)由四個(gè)老板按比例打錢進(jìn)私戶,有盈利按比例分配,是完結(jié)一個(gè)案子分一個(gè),如果按正規(guī)做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業(yè) ?如果開票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問題二:公司業(yè)務(wù)是收購(gòu)不良房產(chǎn),以低價(jià)收購(gòu)有負(fù)債的個(gè)人住房再找買家賣出,解決個(gè)人債務(wù),賺取差價(jià),收購(gòu)中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒有走公賬,只記流水,之后經(jīng)常涉及債權(quán)收購(gòu),怎么走公賬?盈利了是記營(yíng)業(yè)外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費(fèi)用成本嗎?若以后經(jīng)常收購(gòu),可以算作主營(yíng)業(yè)務(wù)嗎,這種收購(gòu)債權(quán),可以做主營(yíng)收入嗎,這種收購(gòu)債券需要取得資質(zhì)嗎?
2、某建筑設(shè)計(jì)公司,2015年底成立,創(chuàng)業(yè)公司,部分專業(yè)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)此如消防設(shè)計(jì)等)外包給建筑設(shè)計(jì)院,2016年第1、2、3、4、5、6、7月的經(jīng)營(yíng)情況如下表:[月份設(shè)計(jì)費(fèi)收入外包支出房租工資薪金辦公文具13010210122582101332102121440152121560203202670253202780303203說明:(1)單位:萬(wàn)元(2)該企業(yè)最初為小規(guī)模納稅人,因客戶要求,5月1日開始轉(zhuǎn)為-般納稅人;建筑設(shè)計(jì)院都是按照設(shè)計(jì)行業(yè)開具的6%的一般納稅人稅率的發(fā)票(3)房屋業(yè)主方開具的發(fā)票都是按照5%的簡(jiǎn)易征收稅率(4)辦公文具從京東采購(gòu),開具的發(fā)票都是按照17%的般納稅人稅率(5)為了簡(jiǎn)化,忽略其它費(fèi)用,工資薪金含所有相關(guān)費(fèi)用及稅(6)本題目都只考慮通用處理,不考慮特殊情況,不考慮庫(kù)存;表中小規(guī)模金額均含稅,-般納稅人金額均不含稅;不考慮稅收減免和優(yōu)惠政策(7)表中所有費(fèi)用均已結(jié)清,所有當(dāng)期稅收均已結(jié)清問題:(1)1月房租2萬(wàn)元,請(qǐng)列出簡(jiǎn)
1、某建筑設(shè)計(jì)公司, 2015 年底成立,創(chuàng)業(yè)公司,部分專業(yè)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)(比如消防設(shè)計(jì)等)外 包給建筑設(shè)計(jì)院,2016 年第 1、2、3、4、5、6、7 月的經(jīng)營(yíng)情況如下表: 月份 設(shè)計(jì)費(fèi)收入 外包支出 房租 工資薪金 辦公文具 1 30 10 2 10 1 2 25 8 2 10 1 3 32 10 2 12 1 4 40 15 2 12 1 5 60 20 3 20 2 6 70 25 3 20 2 7 80 30 3 20 3 說明: (1) 單位:萬(wàn)元 (2)該企業(yè)最初為小規(guī)模納稅人,因客戶要求,5 月 1 日開始轉(zhuǎn)為-般納稅人; 建筑設(shè)計(jì)院都是按照設(shè)計(jì)行業(yè)開具的 6%的一般納稅人稅率的發(fā)票 (3)房屋業(yè)主方開具的發(fā)票都是按照 5%的簡(jiǎn)易征收稅率 (4)辦公文具從京東采購(gòu),開具的發(fā)票都是按照 17%的-般納稅人稅率 (5)為了簡(jiǎn)化,忽略其它費(fèi)用,工資薪金含所有相關(guān)費(fèi)用及稅 (6)本題目都只考慮通用處理,不考慮特殊情況,不考慮庫(kù)存;表中小規(guī)模金額 均含稅,-般納稅人金額均不含稅;不考慮稅收減免和優(yōu)惠政策 (7)表中所有費(fèi)用均已結(jié)清,所有當(dāng)期稅收均已結(jié)清 問題: (1) 1月房租 2萬(wàn)元,請(qǐng)列出簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)分錄 (2) 、該公司 1月份應(yīng)該繳納的增值
老師,假設(shè)我們公司幫經(jīng)銷商研發(fā)了一個(gè)App.,然后我們公司代收經(jīng)銷商的貨款,每次訂單我們會(huì)收取一定的費(fèi)用,代收貨款會(huì)涉及微信支付寶手續(xù)費(fèi),微信支付寶會(huì)開票給我們公司,然后對(duì)應(yīng)成本也是會(huì)開給我們公司,那我們是不是把扣除的手續(xù)費(fèi)和成本以及需要收取的服務(wù)費(fèi)或傭金收入,這三個(gè)部分開票給經(jīng)銷商,剩下的金額直接轉(zhuǎn)經(jīng)銷商對(duì)公賬戶,只是屬于我的代收款,是這么理解嗎
老師,如果說有個(gè)訂單,訂單金額100塊,終端消費(fèi)者APP下單,我們是需要分30塊給客戶的,那這個(gè)30塊分成可以作為代收代付嗎,終端消費(fèi)者要發(fā)票的話,找客戶,我們就不開票,分成金額直接轉(zhuǎn)給客戶,這樣可以嗎
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
不涉及分成的就是全額申報(bào),開票的話我們開給終端消費(fèi)者 涉及分成的話,這分成30元,剩下70元, ①應(yīng)該直接次月開票給客戶,也就是一級(jí)合作商,再讓一級(jí)合作商開給終端消費(fèi)者。終端消費(fèi)者要發(fā)票找客戶,不找我們 ②還是說我們直接申報(bào)未開票收入70元? ③或者說先申報(bào)未開票收入70元,后面客戶找我們要發(fā)票,再?gòu)奈撮_票收入減少開給客戶。 這三個(gè)哪個(gè)合適
不涉及分成的就是全額申報(bào),開票的話我們開給終端消費(fèi)者 涉及分成的話,這分成30元,剩下70元, ①應(yīng)該直接次月開票給客戶,也就是一級(jí)合作商,再讓一級(jí)合作商開給終端消費(fèi)者。終端消費(fèi)者要發(fā)票找客戶,不找我們 ②還是說我們直接申報(bào)未開票收入70元? ③或者說先申報(bào)未開票收入70元,后面客戶找我們要發(fā)票,再?gòu)奈撮_票收入減少開給客戶。 這三個(gè)哪個(gè)合適
覺得最后這個(gè)比較合適,如果找合作商開發(fā)票,主動(dòng)權(quán)不在你們,售后可能比較麻煩
不是哦,最后一個(gè)的意思是,這30元分成我們對(duì)公轉(zhuǎn)給客戶了,70元我們先申報(bào)未開票收入,因?yàn)槿绻_票給客戶的話,我們還要找客戶要開票信息,有些客戶不積極不配合也麻煩,等客戶找我們開票了再開,我們先做未開票收入 我所說的客戶,不是訂單的客戶,我們是訂單賣給終端消費(fèi)者,有些綁定了客戶,所以他們是一級(jí)合作商,有分成,1-3都是走代收代付,那就是如果終端消費(fèi)者要發(fā)票,我覺得那就應(yīng)該找客戶,不應(yīng)該找我們,因?yàn)榻K端消費(fèi)者要開的發(fā)票金額是100元,我轉(zhuǎn)30分成給客戶,開票70元給客戶,那客戶就要開票給終端消費(fèi)者,如果不開客戶也應(yīng)該確認(rèn)未開票收入,不知道是不是這么理解,
這樣也有個(gè)疑問,萬(wàn)一客戶不按100元申報(bào)納稅呢? 我們本來(lái)是全部按照第二種處理,100元我們公司申報(bào)納稅,分成部分客戶開發(fā)票我們,我們就轉(zhuǎn)賬過去,現(xiàn)在就是因?yàn)榭蛻舨辉搁_票給我們,所以才想著能不能改第一種代收代付方式走,
是的,無(wú)論你們是否開票有收入就需要申報(bào)納稅,沒開票就是未開票收入,開票就按照實(shí)際稅率申報(bào)收入。至于選擇何種方法,其實(shí)主要看你們哪種方便。
我的疑問就是,我們商品賣給終端消費(fèi)者,客戶有傭金分成,疑問,終端消費(fèi)者要開票找誰(shuí),我們跟客戶的分成怎么結(jié)算,整個(gè)訂單錢收我們手里, 那這樣如果走代收代付,我扣除分成金額申報(bào)納稅,那客戶有沒有按100遠(yuǎn)訂單金額申報(bào),那就是客戶的事了,我們不用管吧
因?yàn)槿绻覀兎殖勺叽沾?,又不屬于我收入,終端消費(fèi)者要發(fā)票,我也沒法開?對(duì)吧,是不是這樣理解,這問題有點(diǎn)暈乎了我
終端消費(fèi)者要開票找你們,是你們賣的產(chǎn)品。按照你們開票金額申報(bào)納稅。你們實(shí)際收70,但開票是100,按照100申報(bào)收入。那么傭金分成可以作為30的成本扣除,少交企業(yè)所得稅。你們分成支付給客戶,他們要是可以給你們開專票發(fā)票,那就更清楚了,可以直接用這個(gè)抵扣增值稅。
是啊,你說的這個(gè)就是我們現(xiàn)在的處理方式,就是第二種,其實(shí)這樣還好點(diǎn),現(xiàn)在問題就是分成我們想作為成本扣除,但是客戶不愿開發(fā)票,覺得麻煩,所以想全部改為第一種,改為第一種的話,終端消費(fèi)者開票就要找客戶,也比較麻煩,因?yàn)槟莻€(gè)APP收款開票對(duì)接的都是我們公司
這兩種方法都有麻煩的點(diǎn),你們盡量和客戶溝通讓它們開票唄
客戶無(wú)論選擇哪種方法都要開票 ,那么既然是你們收款,開給你們是最好的。
終端消費(fèi)者一般是個(gè)人,要發(fā)票的很少很少。第二種客戶給我們開發(fā)票,不肯開,我們又全額申報(bào)了,收入都虛增很多,所以糾結(jié)
當(dāng)然是開給你們比較好,盡量說服客戶吧
客戶不肯不愿開,所以讓我們改代收代付走,如果代收代付操作上是我所說的所理解的意思吧,
是的,就是你理解的這個(gè)意思