同學(xué)你好,免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額
想知道附加稅的免抵退的計(jì)稅依據(jù)是什么
【附加稅申報(bào)表--計(jì)稅依據(jù)--增值稅--免抵稅額】與【免抵退稅申報(bào)表-免抵稅額】這兩個(gè)免抵稅額,同一月份,數(shù)據(jù)不一致,是什么原因?
請(qǐng)教老師,出口免稅貨物,不計(jì)算免抵退,但是附加稅怎么交?計(jì)提依據(jù)是什么,怎么計(jì)算?
老師,出口企業(yè)退稅率13個(gè)點(diǎn),為什么這個(gè)月的免抵稅額是下個(gè)月的附加稅計(jì)稅依據(jù)
什么叫免抵稅額,他為什么是附加稅的計(jì)稅依據(jù)
甲方代付農(nóng)民工工資,勞務(wù)公司不簽字怎么辦
個(gè)體戶申報(bào)人員工資高于5000元時(shí),計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得時(shí)候是否需要納稅調(diào)增
老師,總包那分包一部分給我,我給總包那開(kāi)專(zhuān)票,我能不能要求總包那把抵扣的增值稅要回來(lái),這樣合規(guī)嗎?
個(gè)體戶可以在財(cái)務(wù)報(bào)表體現(xiàn)實(shí)收資本嗎?
殘保金申報(bào)的基數(shù)的話是管理人員,含工人的工資嗎?建筑行業(yè)
老師你好,老板今年一月到8月份開(kāi)了好多張的歺飯發(fā)票到公司,發(fā)票沒(méi)給財(cái)務(wù)也從沒(méi)說(shuō)過(guò),這個(gè)月來(lái)說(shuō)了,那這些發(fā)票都能作為招待費(fèi)入帳嗎
如果我自己買(mǎi)一臺(tái)新電視,賣(mài)給公司,我的第一次銷(xiāo)售且無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,由稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,開(kāi)具多少稅點(diǎn)的呢我需要交稅嗎
老師您好 我是一家旅游業(yè)公司小規(guī)模 現(xiàn)在想開(kāi)差額發(fā)票1000差額實(shí)開(kāi)700,我想問(wèn)下確定收入是按1000還是700
建筑施工合同印花稅稅率是多少
進(jìn)出口的,出口不想退稅如何操作,開(kāi)票如何開(kāi)票
可以說(shuō)的更通俗一點(diǎn)嘛
如果沒(méi)有遞減額就是外銷(xiāo)收入乘以退稅率