你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
這一筆怎么做賬啊,預(yù)交的這筆費(fèi)用
老師您好:2019年的一筆分錄:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,現(xiàn)在我想把這筆分錄沖掉再重新做一個(gè),這個(gè)怎么做啊?
老師,您好!最近發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬,一筆運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,同事報(bào)銷的時(shí)候做的是借:制造費(fèi)用/運(yùn)費(fèi)10000 貸:其他應(yīng)付款10000,后面做發(fā)票的時(shí)候,又做了一筆:借:銷售費(fèi)用 /運(yùn)費(fèi)9433.96,應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額566.04 貸:預(yù)付賬款/某供應(yīng)商 10000,這個(gè)我要怎么調(diào)賬?。?/p>
老師,這筆預(yù)提費(fèi)用分錄怎么做啊
一般納稅人預(yù)付了一筆費(fèi)用開了發(fā)票的怎么做賬???等確定費(fèi)用的時(shí)候在做進(jìn)項(xiàng)還是怎么的???怎么做的分錄啊
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬(wàn),匯算清繳調(diào)增1萬(wàn),還是虧損3萬(wàn),與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問,2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中,立項(xiàng)決議書有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財(cái)務(wù)報(bào)表少申報(bào)2萬(wàn)怎么辦
但是應(yīng)該付38880的只付了8880
只付8880的話,按照上述分錄,金額8880