您好 可以改用軟件做賬后增設(shè)二級(jí)科目核算

老師你好,咨詢一下,如果我調(diào)整了前三年的賬務(wù),這個(gè)公司的增值稅申報(bào)表跟年報(bào)還有季報(bào)需不需要全部從新做更正申報(bào)處理,因?yàn)橹澳莻€(gè)會(huì)計(jì)做的沒(méi)有對(duì)賬銀行對(duì)賬單來(lái)做的,只做了工資,所以現(xiàn)在我從新調(diào)整了。
老師你好,咨詢一下,如果我調(diào)整了前三年的賬務(wù),這個(gè)公司的增值稅申報(bào)表跟年報(bào)還有季報(bào)需不需要全部從新做更正申報(bào)處理,因?yàn)橹澳莻€(gè)會(huì)計(jì)做的沒(méi)有對(duì)賬銀行對(duì)賬單來(lái)做的,只做了工資,所以現(xiàn)在我從新調(diào)整了。
老師好,新去公司,前任手工賬,所有憑證沒(méi)有二級(jí)科目,因?yàn)楣拘枰獜?018年改用軟件做賬。象這種情況,如何 處理好
#提問(wèn)#老師好,新去公司,前任手工賬,所有憑證沒(méi)有二級(jí)科目,因?yàn)楣拘枰獜?018年改用軟件做賬。象這種情況,如何 處理好
各位老師大家新年好,如果說(shuō)賬是從代賬公司接手過(guò)來(lái)的,然后代賬公司沒(méi)有有建賬,現(xiàn)在因?yàn)橐恍╉?xiàng)目上的需要,賬務(wù)要從2023年補(bǔ)賬,原材料這一塊,借記:20萬(wàn),貸:應(yīng)該記那個(gè)科目,因?yàn)橐矝](méi)有應(yīng)付賬款這一塊,每次付款都是老板私戶付款過(guò)去的,然后對(duì)方公司也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái),請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,現(xiàn)在如此的賬務(wù),應(yīng)該怎么入手,怎么賬務(wù)處理和分錄呢
老師,如果是一家生產(chǎn)企業(yè)做免抵退稅的話,稅務(wù)局導(dǎo)入的那張發(fā)票號(hào)是誰(shuí)開(kāi)的呢?我沒(méi)理解呢
去年做收入的,現(xiàn)在不能做收入,要做其他應(yīng)付款,憑證要怎么調(diào)整?
老師,問(wèn)一下,21年企業(yè)所得稅匯算里面減免所得額是怎么算的,假如應(yīng)納稅所得額140萬(wàn)。寫的詳細(xì)點(diǎn),謝謝
機(jī)器設(shè)備報(bào)關(guān)出口,報(bào)關(guān)單已出要開(kāi)外銷發(fā)票,但是這個(gè)機(jī)器設(shè)備當(dāng)然購(gòu)買小作坊無(wú)法開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票可以嗎?開(kāi)專票還是普票,幾個(gè)點(diǎn)?
公司前期賬上原材料少,然后現(xiàn)在11月份了,10月和10月之前的,我打算直接全部結(jié)轉(zhuǎn)出去到庫(kù)存商品
老師好,本年利潤(rùn)是在利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)中體現(xiàn)嗎?
老師,備用金賬務(wù)怎么處理,備用金沒(méi)法寫在合適的部門或者個(gè)人名下,可以就寫,借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀行存款嗎?
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后第三方收取的服務(wù)費(fèi)怎么入賬
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國(guó)和印度,貨物已經(jīng)報(bào)關(guān),現(xiàn)在又需要補(bǔ)寄少量物料到泰國(guó)和印度,大概價(jià)值5000元,DHL物流公司要我們公司開(kāi)商業(yè)發(fā)票?我們能開(kāi)出來(lái)嗎?這些物料泰國(guó)客戶和印度客戶不會(huì)單獨(dú)給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶里面嗎?


增設(shè)后,等于串還原始憑證
出了事就是我的責(zé)任了
等于串還原始憑證 不太明白您的意思