你好,你們是查賬征收的嗎?
老師你好,咨詢一下,如果我調(diào)整了前三年的賬務(wù),這個(gè)公司的增值稅申報(bào)表跟年報(bào)還有季報(bào)需不需要全部從新做更正申報(bào)處理,因?yàn)橹澳莻€(gè)會(huì)計(jì)做的沒有對(duì)賬銀行對(duì)賬單來做的,只做了工資,所以現(xiàn)在我從新調(diào)整了。
老師你好,咨詢一下,如果我調(diào)整了前三年的賬務(wù),這個(gè)公司的增值稅申報(bào)表跟年報(bào)還有季報(bào)需不需要全部從新做更正申報(bào)處理,因?yàn)橹澳莻€(gè)會(huì)計(jì)做的沒有對(duì)賬銀行對(duì)賬單來做的,只做了工資,所以現(xiàn)在我從新調(diào)整了。
老師,我新來了一家公司,要準(zhǔn)備從代賬公司拿回外賬,我發(fā)現(xiàn)科目余額表跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表各個(gè)科目金額都不同,甚至有的銀行存款有貸方金額,我除了調(diào)對(duì)各科目與申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表余額相符,還需要將以前賬目重新做一下嗎?如果不做萬一被稅務(wù)局抽查能通過嗎?
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí), 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請(qǐng)問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上?
集團(tuán)公司要做利潤(rùn)表季度對(duì)比,因?yàn)槲医邮值墓緩耐饨踊貋淼模越踊貋砗笳{(diào)整了分錄。但是之前給稅務(wù)報(bào)送季度申報(bào)表沒有修改。集團(tuán)對(duì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)我的賬目數(shù)據(jù)對(duì)不上9月的累計(jì)數(shù)。這個(gè)情況是不是在本季度申報(bào)時(shí)就自動(dòng)調(diào)整了?
我們是工廠,以exw條款和香港的一家貿(mào)易公司A簽署銷售合同,現(xiàn)在稅務(wù)局要求exw條款出口的工廠需提供貨物在境內(nèi)裝載前的運(yùn)輸費(fèi)和保費(fèi)發(fā)票,賬單及水單,這段運(yùn)輸是客戶負(fù)責(zé)的,但是因?yàn)榭蛻羰窍愀酃?,他是和一家香港運(yùn)輸公司B簽署運(yùn)輸合同,由B開具形式發(fā)票,實(shí)際B再委托國內(nèi)子公司C完成業(yè)務(wù),C開具了一定數(shù)額的專票發(fā)票給B,以備稽查,但是額度和實(shí)際發(fā)生的不符的,現(xiàn)在的問題是客戶A擔(dān)心提供了B開具的形式發(fā)票,稅務(wù)局認(rèn)不認(rèn)可這個(gè)發(fā)票以及提供后稅務(wù)局會(huì)不會(huì)追查到C公司還有B公司,另外我們現(xiàn)在想讓客戶簽一份證明書,里面提及客戶當(dāng)月運(yùn)輸我司貨物產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)是多少,然后要客戶加蓋公章,如果客戶提供后稅務(wù)局會(huì)不會(huì)進(jìn)一步要求提供與之對(duì)應(yīng)的發(fā)票
我們是工廠,以exw條款和香港的一家貿(mào)易公司A簽署銷售合同,現(xiàn)在稅務(wù)局要求exw條款出口的工廠需提供貨物在境內(nèi)裝載前的運(yùn)輸費(fèi)和保費(fèi)發(fā)票,賬單及水單,這段運(yùn)輸是客戶負(fù)責(zé)的,但是因?yàn)榭蛻羰窍愀酃?,他是和一家香港運(yùn)輸公司B簽署運(yùn)輸合同,由B開具形式發(fā)票,實(shí)際B再委托國內(nèi)子公司C完成業(yè)務(wù),C開具了一定數(shù)額的專票發(fā)票給B,以備稽查,但是額度和實(shí)際發(fā)生的不符的,現(xiàn)在的問題是客戶A擔(dān)心提供了B開具的形式發(fā)票,稅務(wù)局認(rèn)不認(rèn)可這個(gè)發(fā)票以及提供后稅務(wù)局會(huì)不會(huì)追查到C公司還有B公司?有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),比如追繳稅
麻煩問下老師,我們公司銷售農(nóng)業(yè)機(jī)械,是免增值稅的,現(xiàn)在客戶要求開13個(gè)點(diǎn)專票,我們公司有進(jìn)項(xiàng)13個(gè)點(diǎn)票,開了要交稅嗎
老師,這個(gè)王志平她是未到期提前退費(fèi),她一整年的租金是14萬,退費(fèi)退了19000多,老板讓我把退費(fèi)加一行,然后減掉退費(fèi)后這個(gè)再怎么攤銷
內(nèi)部交易不會(huì)影響乙公司調(diào)整后凈利潤(rùn)嗎?
老師,員工出差的吃飯補(bǔ)助,公司每天補(bǔ)助100元,這個(gè)不需要開發(fā)票,這個(gè)吃飯補(bǔ)助,需不需交個(gè)稅?
老師,這道題,我不明白,為什么分子是加的225,而不是加(850+225=1075)
你好,我是一般納稅人,豆腐娘,豆腐泡那些還有帶魚干,貢丸這些開票稅是多少啊
出口鋰電池,退稅9個(gè)點(diǎn),開銷售發(fā)票稅率是要開免稅嗎?
老師,進(jìn)出口退稅業(yè)務(wù),出了報(bào)關(guān)單再叫客戶開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在業(yè)務(wù)流上時(shí)間會(huì)不會(huì)有問題?
對(duì)的查證
那你的所得稅是怎么申報(bào)的?
財(cái)務(wù)報(bào)表又是怎么山包的?
你的財(cái)務(wù)報(bào)表又是怎么申報(bào)的?
我現(xiàn)在在咨詢你呀,要是知道咨詢你干嘛
你申報(bào)的,你得看,你自己申報(bào)的,我看不到你申報(bào)的 不是自選我吧 我沒給你做賬 我也沒看到你的全部業(yè)務(wù) 如果你申報(bào)的是你賬上做的,你所有的業(yè)務(wù)都做到這個(gè)月所得稅都要補(bǔ)上。
請(qǐng)你認(rèn)真看標(biāo)題,我說的很清楚了,都說了是之前的會(huì)計(jì)做的賬,沒有對(duì)銀行,我現(xiàn)在調(diào)整了需不需要從新更正申報(bào),你要是不知道請(qǐng)你不要回答,每次咨詢問題的時(shí)候就是你最不耐煩。
你從哪里看出我不耐煩啦? 不要誹謗
那你的所得稅是怎么申報(bào)的?你們長(zhǎng)期所得稅的收入和增值稅的收入不一致,你稅務(wù)局查不到嗎?
沒有收入,空公司
實(shí)際沒有收入嗎 工資也是假的? 只計(jì)提沒有支付。 這個(gè)月紅沖就可以 之前的不修改