你好,異地繳納預(yù)交增值稅會(huì)計(jì)分錄為, 借應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅, 貸銀行存款,
建筑異地項(xiàng)目,辦理了外經(jīng)證,預(yù)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,印花稅,請問該怎么做賬
老師,項(xiàng)目在外省,開票400萬,異地繳納預(yù)交增值稅及附加、企業(yè)所得稅、個(gè)人經(jīng)營所得稅,請問怎樣做賬務(wù)處理?謝謝
老師,建筑公司,有項(xiàng)目在異地,預(yù)繳時(shí),省外總機(jī)構(gòu)百接管理的項(xiàng)目部,需要一并征收企業(yè)所得稅;當(dāng)時(shí)選擇了否,沒有征收企業(yè)所得稅只交增值稅及附加稅,現(xiàn)在怎么辦
老師,建筑公司,有項(xiàng)目在異地,預(yù)繳時(shí), 省外總機(jī)構(gòu)百接管理的項(xiàng)目部,需要一并征 收企業(yè)所得稅:當(dāng)時(shí)選擇了否,沒有征收企業(yè) 所得稅只交增值稅及附加稅,現(xiàn)在怎么辦
你好老師,我現(xiàn)在有個(gè)問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個(gè)項(xiàng)目,需要項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個(gè)項(xiàng)目在廣東省,項(xiàng)目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅不是核定的,讓自主申報(bào),我們在當(dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報(bào)了2個(gè)人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個(gè)稅,現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報(bào)嗎?那申報(bào)的這兩個(gè)人員怎么做賬務(wù)處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
客戶下的合同品名是番茄,因?yàn)槭枪?yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實(shí)際上是一個(gè)東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個(gè)飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時(shí),是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時(shí)候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個(gè)管理費(fèi)用70多萬 當(dāng)初做賬 管理費(fèi)用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報(bào)嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財(cái)務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺(tái)2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報(bào)個(gè)稅失敗,申報(bào)反饋信息:姓名[***],證件號(hào)碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過: 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于[5000],實(shí)際填寫的是[0]
員工工傷報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi),沒法走保險(xiǎn),生產(chǎn)部的,我記制造費(fèi)用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個(gè)人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時(shí)還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報(bào)全年一次性性獎(jiǎng)金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)。可以嗎
異地繳納預(yù)交附加稅、借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交附加稅,貸銀行存款,
企業(yè)所得稅、借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款,
個(gè)人經(jīng)營所得稅, 借所得稅費(fèi)用, 貸銀行存款,
老師,下步怎么處理呢?
你好,具體是什么的
預(yù)交增值稅和應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,期末,借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅,
那我第一個(gè)分錄做對了嗎?老師
你好,一般要寫簡易計(jì)稅明細(xì),
勞務(wù)清包工,但又開的工程服務(wù)
你好,這個(gè)是不能這樣開的,
你好,如果滿意,評(píng)分給五星評(píng)分!