累計(jì)未分配利潤(rùn)是沒(méi)有扣掉清算費(fèi)用和稅金的,扣掉之后就減少了。
老師,我最后一個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表里只有三個(gè)數(shù)據(jù),貨幣資金,38067.73,實(shí)收資本5000,未分配利潤(rùn)33067.73。我不明白哪里填的不對(duì),累計(jì)未分配利潤(rùn)不會(huì)小于剩余財(cái)產(chǎn),麻煩幫我看看,謝謝
老師我遇到一個(gè)怎么也想不明白的事, 1:請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=利潤(rùn)總額=凈利潤(rùn)對(duì)嗎? 然后也應(yīng)該=資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)。對(duì)嗎? 那為什么我這個(gè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=未分配利潤(rùn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總計(jì)就不等于負(fù)債和所有者權(quán)益了呢? 我只能用資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總計(jì)倒退得出未分配利潤(rùn)是多少。 這是哪里出了問(wèn)題呢?
老師,這題第三問(wèn),期末資產(chǎn)負(fù)債表日,與合并資產(chǎn)負(fù)債表,合并利潤(rùn)表有關(guān)的分錄,那個(gè)成本法調(diào)權(quán)益法,不是利潤(rùn)應(yīng)該要減掉內(nèi)部未實(shí)現(xiàn)的10%,所以乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)應(yīng)該是800-10=790萬(wàn)元,分錄為, 借,長(zhǎng)投711 貸,投資收益711 對(duì)嗎?但答案不一樣,麻煩幫忙看看,我是哪里理解錯(cuò)了?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)我一個(gè)朋友申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表里面實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤(rùn)都是0,公司已經(jīng)開(kāi)4年了,這樣申報(bào)是不是不對(duì),就是從表上看非正常是不是,謝謝老師
領(lǐng)導(dǎo)問(wèn) :利潤(rùn)表是負(fù)的虧損,那為什么我們賬上還有錢(qián)用? 麻煩老師看一下我這樣和領(lǐng)導(dǎo)解釋對(duì)不對(duì)?----------我們的資金情況:我們現(xiàn)在總資產(chǎn)有9492844.38元,其中賬上現(xiàn)金和理財(cái)還有3446551.25元,別人欠我們6046293.13元。我們的負(fù)債合計(jì)有6567021.49元,其中向銀行借款100萬(wàn),應(yīng)付其他公司貨款5567021.49元??傎Y產(chǎn)扣除負(fù)債剩余2925822.89元。剩余的2925822.89元,其中160萬(wàn)來(lái)自實(shí)收資本, 以前盈余公積6182.42,剩下的未分配利潤(rùn)1319640.47是去年的利潤(rùn)。----劃重點(diǎn)(剩下的未分配利潤(rùn)1319640.47是去年經(jīng)營(yíng)留下的未分配利潤(rùn)。)這句話(huà)有沒(méi)有說(shuō)錯(cuò)?
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買(mǎi)工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹(shù)屬于固定資產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過(guò)私戶(hù)代收社保錢(qián),公戶(hù)付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會(huì)計(jì)微信掃碼付的 沒(méi)從銀行對(duì)公賬戶(hù)支付 我應(yīng)該怎么做賬呢
那也要扣掉是嗎
扣掉之后,才能分配