你好!是的,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目。

會(huì)計(jì)分錄借貸問題應(yīng)付工資還是職工薪酬
老師請(qǐng)問借支給員工工資的會(huì)計(jì)分錄還是應(yīng)付職工薪酬嗎
比如本月計(jì)提工資分錄:借管理費(fèi)用-員工工資3000 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資3000 借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資3000 貸其他應(yīng)付款3000 請(qǐng)問老師發(fā)放工資的分錄該怎么做?
老師,給員工定的工作服,會(huì)計(jì)分錄是不是: 借管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),付款時(shí):借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),貸:銀行存款
請(qǐng)問老師,年終獎(jiǎng)5000,基礎(chǔ)工資6000。那么會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎? 借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 11000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 6000 應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金、津貼5000
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號(hào)還是-號(hào)
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?

