您好, 可以成立工會組織的。 收到的返還工會經(jīng)費(fèi), 借:銀行存款等 ? ? ? 貸:其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費(fèi)
老師您好,請問我們企業(yè)8月發(fā)放7月某部門工資時(shí),例如原部門工資應(yīng)發(fā)數(shù)為1000元,但在發(fā)放工資時(shí),由于員工違反公司規(guī)定,需要暫時(shí)緩發(fā)200元(可能下個(gè)月再發(fā)給他)但是社保和個(gè)稅都已經(jīng)正常申報(bào),我想知道這200元賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做。 如果按個(gè)稅20元 社保100元 做賬務(wù)處理 原本應(yīng)該: 借:銷售費(fèi)用-工資 1120 貸:應(yīng)付職工薪酬 1120 借:應(yīng)付職工薪酬1120 貸:其他應(yīng)付個(gè)人社保部分100 個(gè)稅20 銀行存款1000 現(xiàn)在緩發(fā)的部分我應(yīng)該做到什么科目,放在哪里呢?謝謝您
您好老師們、公司是勞務(wù)派遣公司 給7區(qū)12縣代發(fā)工資及社保、因那邊需要給員工福利、需要成立一個(gè)工會委員會?那邊季度給我們打款 我們相應(yīng)的返還工會經(jīng)費(fèi)、扣除付款手續(xù)費(fèi)、請問我應(yīng)該怎么做賬吶?借貸方應(yīng)該用到什么科目???
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的,價(jià)格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報(bào)銷時(shí),能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個(gè)科目了,還是說一定要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目,,因?yàn)樵臼窍胱哔M(fèi)用去報(bào)銷,然后收錢時(shí)就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷也不知道行不行,如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個(gè)我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時(shí)候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時(shí)借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個(gè)月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報(bào)表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了,不想返回去重新做賬,而且當(dāng)時(shí)是收了好幾個(gè)員工的錢,都是不同時(shí)間收的,一定要在這個(gè)月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款這樣做嗎?
宋老師,上回咨詢工會委員會給員工發(fā)節(jié)日慰問品,的事,你說工會有獨(dú)立的銀行賬戶和獨(dú)立的工會賬套,公司還要設(shè)銀行存款二級科目工會賬戶,我企業(yè)是工會銀行收到上級返款,就在工會的賬套里做借銀行存款,貸上級撥款收入,公司的賬沒做任何賬務(wù)處理,現(xiàn)在用這個(gè)工會返款給員工做福利,公司的賬就不會做了,只知道這個(gè)福利要和應(yīng)付工資一起交個(gè)稅,可這樣個(gè)稅系統(tǒng)的收入就大于所得稅年報(bào)里的工資薪金數(shù)了,我該怎么做那,公司的賬能平,公司不做任何賬務(wù)處理,只申報(bào)個(gè)稅,這會預(yù)警嗎
公司員工是與公司簽訂勞動(dòng)合同的正式員工,但目前工資發(fā)放方式是國外總部公司撥款給國內(nèi)另一家與我們都沒有關(guān)系的代理公司,代理通過私人賬戶轉(zhuǎn)賬。個(gè)稅只有法人信息零申報(bào)。公司目前對外顯示是無員工存在的,稅務(wù)納稅申報(bào)工資也是0.工資這些都無法入賬。我們以后會轉(zhuǎn)到公司公戶發(fā)工資,這些工資成本是不是也無法追溯入賬呀?因?yàn)樯婕皢栴}太多了,個(gè)稅,社保,還有工會經(jīng)費(fèi)問題,有沒有好的處理方式推薦?通過私戶發(fā)的工資,社保員工自己繳納的零活就業(yè),追溯入賬是不是有風(fēng)險(xiǎn)可以簽什么協(xié)議規(guī)避掉這段時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)。不是勞務(wù)派遣,不是勞務(wù)派遣,別從這個(gè)角度回答。另外我們公司目前沒利潤,賺的錢必需付給國外
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費(fèi)也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺會計(jì)分錄有哪些
你好老師,申報(bào)的收入比實(shí)際開票收入少40萬1000多,是因?yàn)?4年4月的時(shí)候沖銷了23年的未開票收入,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有進(jìn)項(xiàng),然后會計(jì)讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請您指點(diǎn)下
自行研發(fā)的無形資產(chǎn)的稅務(wù)規(guī)定
跨境電商,自己搭建香港公司0110模式出口,關(guān)于這個(gè)運(yùn)費(fèi)要不要和香港公司簽訂一個(gè)協(xié)議,一個(gè)付擔(dān)國內(nèi)一個(gè)付擔(dān)國外
已經(jīng)成立了工會組織、付款時(shí)就是相反的科目嗎借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)應(yīng)該怎么記啊?直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
1、是的,是這樣理解的。 2、轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目。
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個(gè)五星評價(jià),非常感謝!