是的,是這樣賬務(wù)處理的
老師好,圖片是我們公司的其他應(yīng)收款代繳社??睿际潜驹吕U納本月社保,本月發(fā)上月工資,以前科目都沒有余額,7月開始社保調(diào)整了基數(shù)?,F(xiàn)在余額余11.8。如果后續(xù)社保不調(diào)整了,那不是一直都11.8的余額?是我哪里做錯了嗎?
老師,第一二張是本月交的本月社保公積金,第三張是本月交上月的工資分錄,老師幫我看看分錄這樣做有沒有錯,如果錯錯在哪里,等下我會再發(fā)分錄做后的科目余額表為什么會不平
麻煩老師幫我看下。有色的圖是我整理的平臺后臺的收支明細(xì),另外一張是錄入到管家婆其他貨幣資金明細(xì)賬的收支。 10月最后的余額都是可以和平臺結(jié)余的實際收益對上的。為什么同樣的分錄,11月就對不上余額?是我哪個分錄錯了?
老師,我在會計問中看到關(guān)于工資、社保、公積金還有個稅的計提分錄是這樣的,請問:①這個是不是先計提,后發(fā)工資,再交社保、個稅、公積金的分錄 ②“上月計提之后,下月先交社保、個稅、公積金,后發(fā)工資 和“上月計提之后,下月先發(fā)工資,后交社保、個稅、公積金”的分錄是不一樣的?如果不一樣,分錄分別是什么?謝謝
老師,快幫幫忙,我一直找不到問題,我這個月的主營業(yè)務(wù)收入怎么會是負(fù)數(shù)呢,附件1、2分錄是:第一筆是發(fā)現(xiàn)4月份的分錄做錯了,沒有寫銷項,所以紅字沖了4月份的分錄,第二筆調(diào)整是正確的分錄,第三筆銷售負(fù)數(shù)是,4月份有筆發(fā)票開錯了,5月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又開了張藍(lán)字發(fā)票,這個月就這幾筆,為什么會是負(fù)數(shù)呢
我司是成立了護(hù)理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護(hù)理機構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒有收入,目前護(hù)士的工資可以計入到主營業(yè)務(wù)成本-工資里嗎,因為沒有收入所以想問下是否可以
計提了年終獎沒有發(fā)放,請問賬務(wù)上要如何處理?
老師,我們都是采用平進(jìn)平出的模式,沒得利潤。但是公司要填凈利潤表,怎么填報寫?
你好老師我想咨詢下我們成本太高,這邊有什么方法降低增值稅的方法嗎?
辦公樓產(chǎn)值,指的是辦公樓的原值,還是賬面價值,殘值
老師請問一下,我們砂石廠占用了林地,但已經(jīng)異地補復(fù)墾了,還要交耕地占用稅嗎
建筑企業(yè)分公司需要匯算清繳嗎
老師公司需要貸款,提供資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,但我們賬上都是虧損的這個我該怎么做呢
研發(fā)支出前期做賬直接做了費用化,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,后面想做資本化,不直接做費用,怎么操作?
你好,我填所得稅匯算清繳的A105050職工薪酬這個表,工會經(jīng)費支出那我填賬上應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費計提的數(shù)嗎?因為23年12月23年沒計提我在24年支的時候補計提的,所以我24年的數(shù)里面有一部分是23年的,我填這個表填哪個數(shù)?填實際屬于24年的還是填24年計提的全部?
可是科目余額表里代扣代繳不平呢,又是怎么回事?
因為你社保是當(dāng)月扣除當(dāng)月的,你工資是本月發(fā)放上月的,存在公司代墊個人社保的情況
是的,是有人辭職了,可是之前她人也是這樣做是平的呀,那我這種情況應(yīng)該怎么辦?
老師?應(yīng)該怎么辦呢
這種你可以沖減費用的
怎么沖減呢?方法?分錄?
借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款—個人社保