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老師 想問一下 如果公司的錢當(dāng)月付出去了 但是票當(dāng)月沒回 下月或者以后才回票 這個(gè)該怎么寫分錄 付的是咨詢費(fèi)類的 和 貨款 分錄分別該怎么寫

2020-11-26 21:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-26 21:57

你好,如果公司的錢當(dāng)月付出去了 ,但是票當(dāng)月沒回 下月或者以后才回票,付款的時(shí)候賬務(wù)處理是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款? 咨詢費(fèi)類的和貨款 都是這樣處理?

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快賬用戶3830 追問 2020-11-26 22:03

嗯嗯 老師 如果放在應(yīng)收賬款核算可以嗎 然后下月回票 是做沖紅 然后做正確的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-26 22:04

你好,這個(gè)是預(yù)付款,不可以放在應(yīng)收賬款核算的。

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快賬用戶3830 追問 2020-11-26 22:05

嗯嗯 我也覺得是 但是代理記賬公司幫我們做的賬這種情況都是放在了應(yīng)收賬款核算 那老師 放在應(yīng)付賬款核算可不可以呢

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齊紅老師 解答 2020-11-26 22:06

你好,沒有設(shè)置預(yù)付賬款的單位,發(fā)生的預(yù)付款項(xiàng)可以通過應(yīng)付賬款借方 核算。 預(yù)付款放在應(yīng)收賬款核算,這樣肯定是錯(cuò)誤的?

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快賬用戶3830 追問 2020-11-26 22:06

還有應(yīng)收賬款貸方余額 直接 轉(zhuǎn)入了應(yīng)付賬款貸方余額 這樣是對(duì)的嗎 是不是一個(gè)意思呢

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齊紅老師 解答 2020-11-26 22:06

你好,應(yīng)收賬款貸方余額,應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)收賬款貸方余額,而不是應(yīng)付賬款貸方余額的。

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快賬用戶3830 追問 2020-11-26 22:09

好的 那其他應(yīng)收款貸方 和其他應(yīng)付款貸方是一個(gè)意思嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-26 22:10

你好,這兩個(gè)是一個(gè)意思的?

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快賬用戶3830 追問 2020-11-26 22:10

如果股東借錢給公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 還是 其他應(yīng)付款呢 還是兩個(gè)都可以呀

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齊紅老師 解答 2020-11-26 22:12

你好,如果股東借錢給公司,那貸方是通過其他應(yīng)付款核算的。

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快賬用戶3830 追問 2020-11-26 22:14

我也這樣覺得 但是發(fā)現(xiàn)她們是通過其他應(yīng)收款核算 然后今天提問學(xué)堂的另一個(gè)老師 她說都可以 最后都是會(huì)沖掉的

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齊紅老師 解答 2020-11-26 22:15

你好,因?yàn)槭窍蚬蓶|借款,這個(gè)是單位的負(fù)債,應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)付款核算才是的。

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快賬用戶3830 追問 2020-11-26 22:16

好的 老師 我都被她們弄混淆了 因?yàn)樗麄冞€是老會(huì)計(jì) 做的我都有點(diǎn)不理解了

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齊紅老師 解答 2020-11-26 22:17

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝 晚安?

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