你好,如果公司的錢當(dāng)月付出去了 ,但是票當(dāng)月沒回 下月或者以后才回票,付款的時(shí)候賬務(wù)處理是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款? 咨詢費(fèi)類的和貨款 都是這樣處理?
請(qǐng)問我司已經(jīng)付了水電費(fèi)和租金,但是對(duì)方要到下月才開票來,我應(yīng)該怎么寫分錄呢?還有我司每個(gè)月都有租金和水電費(fèi)這筆分錄,只有這個(gè)月特殊,發(fā)票沒回來,應(yīng)該怎么做呢?我司還有這么一張表格
老師,付材料款時(shí)沒有收到發(fā)票,過了二個(gè)月才收到發(fā)票,請(qǐng)問,付款時(shí)要怎么寫分錄,發(fā)票回來后分錄又怎么寫? 在金碟軟件上要怎么查詢之前付出的款,哪些發(fā)票是沒有回來的?
老師 想問一下 如果公司的錢當(dāng)月付出去了 但是票當(dāng)月沒回 下月或者以后才回票 這個(gè)該怎么寫分錄 付的是咨詢費(fèi)類的 和 貨款 分錄分別該怎么寫
#提問#支付款當(dāng)時(shí)沒收到發(fā)票,2個(gè)月后收到的,分錄怎么寫,實(shí)際支付款的時(shí)候分錄是,借 管理費(fèi),貸 銀行,收到發(fā)票不知道怎么做分錄了,麻煩老師給寫一下
老師你好,我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺,想做暫估成本,下個(gè)月再把發(fā)票補(bǔ)回來,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?本月寫借管理費(fèi)用-暫估100元,貸其他應(yīng)付款-暫估100元可以嗎?那下個(gè)月回沖時(shí)該如何寫呢?是寫一個(gè)相反的分錄嗎?然后再一張一張的錄入費(fèi)用票嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
嗯嗯 老師 如果放在應(yīng)收賬款核算可以嗎 然后下月回票 是做沖紅 然后做正確的分錄嗎
你好,這個(gè)是預(yù)付款,不可以放在應(yīng)收賬款核算的。
嗯嗯 我也覺得是 但是代理記賬公司幫我們做的賬這種情況都是放在了應(yīng)收賬款核算 那老師 放在應(yīng)付賬款核算可不可以呢
你好,沒有設(shè)置預(yù)付賬款的單位,發(fā)生的預(yù)付款項(xiàng)可以通過應(yīng)付賬款借方 核算。 預(yù)付款放在應(yīng)收賬款核算,這樣肯定是錯(cuò)誤的?
還有應(yīng)收賬款貸方余額 直接 轉(zhuǎn)入了應(yīng)付賬款貸方余額 這樣是對(duì)的嗎 是不是一個(gè)意思呢
你好,應(yīng)收賬款貸方余額,應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)收賬款貸方余額,而不是應(yīng)付賬款貸方余額的。
好的 那其他應(yīng)收款貸方 和其他應(yīng)付款貸方是一個(gè)意思嗎
你好,這兩個(gè)是一個(gè)意思的?
如果股東借錢給公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 還是 其他應(yīng)付款呢 還是兩個(gè)都可以呀
你好,如果股東借錢給公司,那貸方是通過其他應(yīng)付款核算的。
我也這樣覺得 但是發(fā)現(xiàn)她們是通過其他應(yīng)收款核算 然后今天提問學(xué)堂的另一個(gè)老師 她說都可以 最后都是會(huì)沖掉的
你好,因?yàn)槭窍蚬蓶|借款,這個(gè)是單位的負(fù)債,應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)付款核算才是的。
好的 老師 我都被她們弄混淆了 因?yàn)樗麄冞€是老會(huì)計(jì) 做的我都有點(diǎn)不理解了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝 晚安?