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請問我司已經(jīng)付了水電費(fèi)和租金,但是對方要到下月才開票來,我應(yīng)該怎么寫分錄呢?還有我司每個(gè)月都有租金和水電費(fèi)這筆分錄,只有這個(gè)月特殊,發(fā)票沒回來,應(yīng)該怎么做呢?我司還有這么一張表格

請問我司已經(jīng)付了水電費(fèi)和租金,但是對方要到下月才開票來,我應(yīng)該怎么寫分錄呢?還有我司每個(gè)月都有租金和水電費(fèi)這筆分錄,只有這個(gè)月特殊,發(fā)票沒回來,應(yīng)該怎么做呢?我司還有這么一張表格
2020-08-07 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-07 10:13

但是對方要到下月才開票來,我應(yīng)該怎么寫分錄呢?---做暫估入賬分錄 借:管理費(fèi)用等--水電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款

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快賬用戶5141 追問 2020-08-07 10:15

有一個(gè)表哦

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齊紅老師 解答 2020-08-07 10:16

您的具體問題是什么呢?您最初的問題就需要做一筆暫估費(fèi)用入賬分錄就是了。

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快賬用戶5141 追問 2020-08-07 10:19

按含稅金額暫估到管理費(fèi)用?

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齊紅老師 解答 2020-08-07 10:19

可以的,沒有問題,畢竟是暫估分錄嘛

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快賬用戶5141 追問 2020-08-07 10:21

那招待客戶的機(jī)票可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-07 10:23

這個(gè)是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。 如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時(shí)給予評價(jià)。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問,會(huì)方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解??!

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但是對方要到下月才開票來,我應(yīng)該怎么寫分錄呢?---做暫估入賬分錄 借:管理費(fèi)用等--水電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款
2020-08-07
您可以正常做借管理費(fèi)用,等貸銀行存款,然后等回來發(fā)票時(shí)把這筆分錄紅沖,按照發(fā)票金額入賬就可以了,
2020-08-06
可以先做應(yīng)付賬款-供應(yīng)商(或者預(yù)付賬款-供應(yīng)商)貸銀行存款。發(fā)票到后借成本費(fèi)用稅金貸應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款
2020-08-06
你好,發(fā)票還沒收到,39700元我們公司全支付 借:其他應(yīng)收款(押金)?30000 預(yù)付賬款? 9700 貸:銀行存款??39700
2023-08-06
借其他應(yīng)收款,貸銀行存款15000, 借管理費(fèi)用,貸器材應(yīng)收款9000
2023-11-16
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