你好? ? 你們是不是還沒有支付給公積金 ?? 。 你們是好久公積金 ???
老師您好,“應(yīng)付工資——公積金單位部分”科目和“其他應(yīng)付款——公積金個人部分”有貸方余額,找不出什么原因了,怎么調(diào)賬呢?分錄怎么做呢
多計提了公積金怎么調(diào)整,當(dāng)時計提分錄: 借管理費用-公積金單位部分 1000 其他應(yīng)收款-公積金個人部分1000 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 貸:銀行存款 2000 怎么調(diào)整多計提公積金
老師你好 我發(fā)現(xiàn)我2021年的公積金分錄都做錯了 我是 計提的時候 借 管理費用 公積金 單位部分 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付住房公積金 支付的時候是 借 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時候 又做成了 借 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 。。。。。 我的問題是公積金個人部分是不是不應(yīng)該計提的 我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么調(diào)賬?
老師,企業(yè)繳納公積金的分錄是借管理費用公司部分,借其他應(yīng)付款個人部分 貸銀行。然后工資收回就是借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行 貸其他應(yīng)付款公積金個人部分。但是我現(xiàn)在有個問題,我發(fā)現(xiàn)我的其他應(yīng)付款公積金這個明細(xì)科目下面,出現(xiàn)借方余額,這說明什么?是哪里錯了?
老師您好,我之前有幾個月的公積金分錄做錯了,把“應(yīng)付工資-公積金員工部分”,做到了“應(yīng)付工資-社保員工部分”這個科目,請問怎么調(diào)整
老師這道題為什么選擇C選項
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
老板的親戚是該拉攏還是只用做好表面工作
小規(guī)模納稅人,普票開了26萬,專票開了3萬,這情況要交稅嗎
企業(yè)之前是虧損,今年經(jīng)營有利潤,但是還未補足之前虧損的,請問這樣情況下,今年有利潤是否可以分配給股東?
老師忙嗎方便嗎可以給我看看這個題不,第四問,低于市價70%需要核定,但是計算最低價算的是60%是怎么來的可以給我解釋一下嗎 麻煩會的老師詳細(xì)解答一下。
這個實際利率選6.05還是6.19呢
請問老師,1.維修部門用客戶置換的舊零件抵減工時費如何開票記賬?2.新車毛利率從5%突降至2%應(yīng)先排查哪些科目?3.銷售為沖業(yè)績低價賣車但虛高裝飾得財務(wù)如何干預(yù)?4.發(fā)現(xiàn)鋼筋銷售無進(jìn)項票但客戶要求開13%專票如何處理?5.“維修工單成本拆分”怎么做?6.怎么搭建“存貨跌價模型”?7.“制造業(yè)成本分析報告”從哪些方面入手,怎么分析? 請老師根據(jù)以上問題依次做出詳細(xì)解答。
老師,債務(wù)重組有筆分錄是,借應(yīng)付,貸庫存,貸銷項。這樣沒有確認(rèn)收入,豈不是隱瞞了收入嗎,不理解為什么這樣處理,請指教
凈資產(chǎn)是資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益的金額嗎?
每月扣繳的,查看了計提的都沒問題
?你好? ?那就是你們多計提了公積金? 和 多在員工工資扣除了。? ? ?你要把個人金額退員工不 。? ?
員工都有變動了,而且也不是現(xiàn)在形成的余額了,不退回了,就想把這兩個科目平賬,怎么做分錄呢
你好 那你就做 :借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。? 沖計提 :借管理費用-公積金 紅字 貸應(yīng)付工資——公積金單位部分 紅字? ?
好的,謝謝您
沒事的。 希望能幫到你? ??