對的,是的,是這么做的。
1.計提工資: 借:管理費用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計提社保/公積金(單位部分) 借:管理費用-社保(單位部分) 管理費用-公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應(yīng)付款-社保(個人部分) ?????? 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款-社保(個人部分) 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計提社保,工資,發(fā)放和繳納社保,的分錄對不對?謝謝
多計提了公積金怎么調(diào)整,當時計提分錄: 借管理費用-公積金單位部分 1000 其他應(yīng)收款-公積金個人部分1000 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 貸:銀行存款 2000 怎么調(diào)整多計提公積金
老師 公積金分錄是 借 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸 其他應(yīng)收款-個人 貸 銀行存款 個人部分是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款
老師你好 我發(fā)現(xiàn)我2021年的公積金分錄都做錯了 我是 計提的時候 借 管理費用 公積金 單位部分 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付住房公積金 支付的時候是 借 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時候 又做成了 借 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 。。。。。 我的問題是公積金個人部分是不是不應(yīng)該計提的 我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么調(diào)賬?
老師我現(xiàn)在就只做了公積金分錄 是這么做的,計提是借管理費用-公積金(公司部分)貸應(yīng)付職工薪酬-公積金(公司部分) 支付了后做的就是借應(yīng)付職工薪酬-公積金(公司部分) 借其他應(yīng)付款-公積金(個人部分)貸銀行存款 是這樣嗎?
老師 我們在網(wǎng)上買了30多元的物料 因為我們有兩個關(guān)聯(lián)企業(yè) 只能綁定一個企業(yè)稅號 所以其中一個企業(yè)對方開具的發(fā)票沒有稅號 這個會不會有影響 我們該怎么處理?
老師,請問個人代開發(fā)票,一年可以開多少呢
我們公司在抖音開了一個小店,一個抖音個人在2023年買了一個產(chǎn)品,現(xiàn)在聯(lián)系我們客服說要開發(fā)票,我們能給他開嗎?當時是個人買的,現(xiàn)在要我們給一個公司抬頭開,這樣行嗎
自己公司燃料油給自己公司的船加油,我可以視同銷售么?
老師請問一下,長投這章后續(xù)計量中,資產(chǎn)公允價有增值的要重新調(diào)整長投,那如果貶值的就不用重新調(diào)整嗎
您好~想咨詢下:這兩種費用發(fā)票,是可以報銷入賬,但不能進項抵扣?
老師好,公司名下沒有車,老板現(xiàn)在拿來一張修車發(fā)票,寫的是零配件可以入賬嗎?
老師,您好!小規(guī)模,“”請各位老板盡快完成企業(yè)年度自查,完成的請忽略!日管控,周排查,月調(diào)度請不間斷完成?!边@個是查2024年度嗎?要準備哪些資料???
我們做了一個項目,因為某些原因,讓客戶給我們找補了10噸材料款,比如說實際只發(fā)貨20噸,但是送貨單上是按30噸給我們結(jié)算,怎樣處理這10噸材料的賬哈?
企業(yè)是跨境電商的,出口免稅,需要開發(fā)票嗎,還是直接申報表里填就可以?電商