你好 不能去異地開發(fā)票的? 可以網(wǎng)上抄報稅??
請問老師,法人是上海人,他在江蘇開了家公司,一般納稅人的江蘇稅務(wù)UK被拿到上海其他公司開增值稅發(fā)票,下月初再把Uk拿回江蘇抄報稅,可以嗎?
各位老師好,請教一下在江蘇海安注冊什么樣的公司合適,就是帶幾個人到廠里承包活干,方便開票的那種就行,要可以開增值稅專用發(fā)票的
老師,7月份我們在上海公司注銷了,客戶在上海注冊公司也注銷了。但是21年1月我們上海公司賣給客戶一批商品,已經(jīng)開票抵扣了??蛻衄F(xiàn)在退回來部分,換了我們一批商品回去。兩家公司都注銷了,發(fā)票沒法弄了??蛻粝氚褤Q回商品開票,牽扯到我們承擔(dān)增值稅,所以客戶給出的建議,我們新公司開換回商品的銷項發(fā)票給他新公司,他們新公司給我們新公司開同等金額的銷售折讓發(fā)票,請問這個怎么做賬?做分錄?
相關(guān)發(fā)票都合法,且均經(jīng)過項江3.甲公司為一般納稅人,稅率為13%。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):司國八商品20件??們r為↓000萬元,毛利率為30%。給予乙410%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司退回商品40件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公司,(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。已知相關(guān)發(fā)票都合法,且均經(jīng)過認證可以抵扣,請計算該月應(yīng)繳納的增值稅。
相關(guān)發(fā)票都合法,且均經(jīng)過項江3.甲公司為一般納稅人,稅率為13%。某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):司國八商品20件??們r為↓000萬元,毛利率為30%。給予乙410%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司退回商品40件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公司,(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工。已知相關(guān)發(fā)票都合法,且均經(jīng)過認證可以抵扣,請計算該月應(yīng)繳納的增值稅。
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報,怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
江蘇的UK和在江蘇領(lǐng)的發(fā)票都帶到上海去開發(fā)票不可以嗎?
不可以去異地開發(fā)票