同學(xué),你好 你方開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

商貿(mào)公司。一般納稅人,今年8月對賬時,對方欠款我們35600元,我們是銷售方,當(dāng)時19年底有個產(chǎn)品沒有給客戶開銷項發(fā)票, 金額14800 但2020年其他產(chǎn)品銷項發(fā)票多開了35600.對方已經(jīng)認(rèn)證,那現(xiàn)在需要補(bǔ)開給客戶14800這個,還是直接讓客戶開35600的紅沖給我們?
老師,您好,我們公司7月銷售了一批產(chǎn)品,7月已經(jīng)開票了,貨款也收到了。這個月發(fā)現(xiàn)有一部分出現(xiàn)品質(zhì)問題,客戶要求換貨(用新的產(chǎn)品換回之前7月發(fā)的產(chǎn)品)。請問換貨的話,賬務(wù)要怎么處理?7月的發(fā)票不用紅沖、換貨后重開吧?
2021年1月份客戶采購了一批商品,7月份因為上海稅收政策的問題,我們和客戶在上海注冊的公司都注銷了?,F(xiàn)在客戶這批貨要換,沒有換貨進(jìn)項票他們還沒法給醫(yī)院開票。所以客戶想給我們開張銷售折讓的發(fā)票,我們給客戶開換貨商品的發(fā)票,請問我們公司怎么入賬?會計分錄是?
老師,7月份我們在上海公司注銷了,客戶在上海注冊公司也注銷了。但是21年1月我們上海公司賣給客戶一批商品,已經(jīng)開票抵扣了??蛻衄F(xiàn)在退回來部分,換了我們一批商品回去。兩家公司都注銷了,發(fā)票沒法弄了??蛻粝氚褤Q回商品開票,牽扯到我們承擔(dān)增值稅,所以客戶給出的建議,我們新公司開換回商品的銷項發(fā)票給他新公司,他們新公司給我們新公司開同等金額的銷售折讓發(fā)票,請問這個怎么做賬?做分錄?
我們這邊是一個供應(yīng)鏈公司,也就是一個服務(wù)商,我們在國外進(jìn)回來的貨賣給國內(nèi)客戶,所有的費用都是國內(nèi)客戶承擔(dān), 費用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報關(guān)公司報關(guān)和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
購買方給我開了銷售折讓發(fā)票怎么做賬?
同學(xué),你好 銷售折讓,沖收入
客戶開的銷售折讓發(fā)票沒明細(xì),那也按借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)收賬款?
同學(xué),你好 他是開紅字信息表,還是開一張藍(lán)字發(fā)票
正常發(fā)票,不是開紅字信息表
同學(xué),你好 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款
啊?我們新公司開票的銷售折讓發(fā)票,本來就不收客戶款,還要給客戶錢?
我們是銷售方,不應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)收賬款?
或者,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)收賬款
同學(xué),你好 用這個 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)收賬款
不是沖減銷售收入嗎?那庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)時怎么辦?現(xiàn)在已經(jīng)直接計入成本了
同學(xué),你好 如果開紅字發(fā)票,是沖減收入的 你這個不是
哦,那庫存商品不結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
同學(xué),你好 那沒有具體明細(xì),結(jié)轉(zhuǎn)不了具體的庫存商品
我們開具的相同金額的銷售發(fā)票,需要結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品哪
同學(xué),你好 內(nèi)容一樣,就可以結(jié)轉(zhuǎn)庫存了
我們開的銷售發(fā)票有明細(xì),購貨方開的發(fā)票只有銷售折讓,對方開的發(fā)票計入主營業(yè)務(wù)成本,我們發(fā)票庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)也計入主營業(yè)務(wù)成本,沒重復(fù)吧?
同學(xué),你好 沒有重復(fù)的