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老師,7月份我們在上海公司注銷了,客戶在上海注冊公司也注銷了。但是21年1月我們上海公司賣給客戶一批商品,已經(jīng)開票抵扣了??蛻衄F(xiàn)在退回來部分,換了我們一批商品回去。兩家公司都注銷了,發(fā)票沒法弄了??蛻粝氚褤Q回商品開票,牽扯到我們承擔增值稅,所以客戶給出的建議,我們新公司開換回商品的銷項發(fā)票給他新公司,他們新公司給我們新公司開同等金額的銷售折讓發(fā)票,請問這個怎么做賬?做分錄?

2022-01-24 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-24 13:27

同學,你好 你方開具發(fā)票 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費

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快賬用戶6336 追問 2022-01-24 13:33

購買方給我開了銷售折讓發(fā)票怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2022-01-24 13:36

同學,你好 銷售折讓,沖收入

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快賬用戶6336 追問 2022-01-24 13:39

客戶開的銷售折讓發(fā)票沒明細,那也按借:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 貸:應收賬款?

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齊紅老師 解答 2022-01-24 13:43

同學,你好 他是開紅字信息表,還是開一張藍字發(fā)票

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快賬用戶6336 追問 2022-01-24 13:50

正常發(fā)票,不是開紅字信息表

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齊紅老師 解答 2022-01-24 13:53

同學,你好 借:主營業(yè)務(wù)成本 應交稅費 貸:銀行存款

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快賬用戶6336 追問 2022-01-24 14:03

?。课覀冃鹿鹃_票的銷售折讓發(fā)票,本來就不收客戶款,還要給客戶錢?

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快賬用戶6336 追問 2022-01-24 14:04

我們是銷售方,不應該是借:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 貸:應收賬款?

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快賬用戶6336 追問 2022-01-24 14:06

或者,借:主營業(yè)務(wù)成本 應交稅費 貸:應收賬款

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齊紅老師 解答 2022-01-24 14:17

同學,你好 用這個 借:主營業(yè)務(wù)成本 應交稅費 貸:應收賬款

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快賬用戶6336 追問 2022-01-24 14:22

不是沖減銷售收入嗎?那庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)時怎么辦?現(xiàn)在已經(jīng)直接計入成本了

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齊紅老師 解答 2022-01-24 14:22

同學,你好 如果開紅字發(fā)票,是沖減收入的 你這個不是

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快賬用戶6336 追問 2022-01-24 14:24

哦,那庫存商品不結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-24 14:28

同學,你好 那沒有具體明細,結(jié)轉(zhuǎn)不了具體的庫存商品

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快賬用戶6336 追問 2022-01-24 14:30

我們開具的相同金額的銷售發(fā)票,需要結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品哪

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齊紅老師 解答 2022-01-24 14:30

同學,你好 內(nèi)容一樣,就可以結(jié)轉(zhuǎn)庫存了

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快賬用戶6336 追問 2022-01-24 15:15

我們開的銷售發(fā)票有明細,購貨方開的發(fā)票只有銷售折讓,對方開的發(fā)票計入主營業(yè)務(wù)成本,我們發(fā)票庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)也計入主營業(yè)務(wù)成本,沒重復吧?

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齊紅老師 解答 2022-01-24 15:22

同學,你好 沒有重復的

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同學,你好 你方開具發(fā)票 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費
2022-01-24
您好,那就只能讓客戶給您公司相關(guān)方開銷售發(fā)票,因為原銷售公司已注銷,沒法折讓
2022-01-24
你好,你們是把錢付給客戶了嗎,要捋清楚實際業(yè)務(wù)是怎樣的
2021-03-04
發(fā)票不用充,換回來的是一模一樣的,你只需要做一個出庫單,然后再做一個入庫單,按入庫之后的和發(fā)票來做就行,之前的賬務(wù)處理可以不用做。
2021-08-31
是總公司的業(yè)務(wù)就可以總公司開票
2023-12-12
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