能用完嗎 一次領(lǐng)用嗎
老師,您好!我們公司購入的材料是直接運到工地上的,一般都用完了,而且每個項目都材料大部分都不一樣,品種很雜,這種情況賬務(wù)處理還需要進原材料后再轉(zhuǎn)入工程施工嗎?如果進原材料還需要設(shè)置每個品種明細和數(shù)據(jù)嗎?
老師,你好我想問一下,要是公司有掛靠的人員,我們需要給他做工資嗎?如果掛靠人員有交社保的話是不是一定要做工資,會有什么風險嗎? 還有就是想問問老師如果一個人公司主營是購買原材料然后不二次加工直接轉(zhuǎn)手加價銷售,這樣購買銷售分錄是要怎么做?借原材料 進項稅 貸銀行存款 還是借庫存商品 進項 貸銀行存款 如果購入是用原材料的話銷售是借主營收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我是一個建筑公司的財務(wù),工程都是別人轉(zhuǎn)包給我們的,平常的收入都是老板投入的錢,基本上是工地需要10萬,老板轉(zhuǎn)給我10萬,然后再安原材料、人工撥下去,因為不牽扯到稅收,所以就只做了一個流水賬,流水賬上我設(shè)置了會計科目,比如原材料,人工費,管理費用,沒有做會計憑證,請問老師像這樣的公司怎樣做更全面?更好?我還需要在什么方面完善?
老師您好,我公司是做硬件產(chǎn)品的公司,之前一直沒有原材料倉管,生產(chǎn)研發(fā)的原材料都是隨便取用,產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)里用的原材料每個月都是按同樣的價格核算成本,我現(xiàn)在接手財務(wù),沒有原材料出入庫結(jié)存表格,而且很多原材料都非常細小,不方便盤,另外還有一些主材料,采購直接發(fā)到代工廠了,不知道有多少,我現(xiàn)在完全沒法核算產(chǎn)品成本,請問該如何處理?
工業(yè)制造業(yè)成本核算中,上一任會計把本月購入的原材料,沒有根據(jù)產(chǎn)品耗用情況直接全部領(lǐng)用到了生產(chǎn)成本中。(舉個例子吧,比如本月購入原材料汽車輪胎100只入庫。本月銷售汽車10輛,沒有半成品,在產(chǎn)品,就是說本月應(yīng)該領(lǐng)用的汽車輪胎是40只,但上任會計把100只輪胎全部轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本中,最終形成的庫存商品,并結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,舉例的只是一個原材料,其他原材料也是這種情況。因為上任會計購進原材料就沒有數(shù)量和單價的核算。直接根據(jù)金額按照一定的比例轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。 他現(xiàn)在留給我的問題是,我這個月同樣銷售了10輛汽車,如果按照正常的話也要領(lǐng)用40個輪胎,由于上個月100只輪胎已全部領(lǐng)完,余額為零。那么現(xiàn)在原材料就會出現(xiàn)負數(shù),該怎么調(diào)整分錄如何進行賬務(wù)處理?
之前有賬但不想接手之前會計的賬可以重新建賬嗎?對稅務(wù)申報有影響嗎
老師您好,公積金交滿一年離職后,公積金還能用于公積金貸款嗎?
老師你好,我們單位有兼職的或者給介紹業(yè)務(wù)拿提成的人員,不是每月固定給他們打款,,這個申報個稅的時候,我不想放在工資薪金里面,因為我們這需要繳納殘保金,,假如我申報全年一次性獎金的話,可以平時給他們付款的時候我不申報,年末我匯總一下金額,申報么
工商年報中從業(yè)人數(shù)填哪個?下面還有參保各險種的人數(shù),需要怎么填寫?
發(fā)票金額29072元,發(fā)票有政府相關(guān)人員簽字,支付29000元,差額72元,可以馬上做壞賬,還是要等到1年?
你好,我想問一下關(guān)于...你好,我想問一下關(guān)于中途建賬,我司以前沒有賬務(wù)處理,中途建賬套,盤點資產(chǎn)負債倒計差額計入未分配利潤,但是為了方便看建賬-以后的利潤,我想把屬于建賬前倒計差額放入資本公積科目可以嗎?(以后資本公積科目應(yīng)該也用不上),我認為這個倒計差額就是個試算平衡數(shù)據(jù),在后期沒多大作用。
老師,稅務(wù)上算企業(yè)平均人數(shù),我有個疑問,如果第一季度季末(3月)的人數(shù)是5人,4月份的人數(shù)變成了3人,那在計算平均人數(shù)是時,第二季度的季初人數(shù)是5還是3
請問老師:公司投資一家有限合伙投資企業(yè),投入的資本金,如何做分錄
一般納稅人都餐飲公司買的蔬菜肉類,怎樣取得進項發(fā)票
老師,公司跟廠家的合作關(guān)系是交押金給廠家,廠家根據(jù)押金額度存放維修配件在我們公司,我們根據(jù)維修消耗情況再支付給廠家。請問我們公司機器損壞自己維修的這些配件怎么進行賬務(wù)處理?
大部分是一次性用完,一般是工地需要了,就讓供應(yīng)商送貨過來
直接借工程施工-材料費貸銀行存款
現(xiàn)在就是這樣做的,但是有部分沒有領(lǐng)用完的怎么處理?沖減成本嗎?
全部都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎
還沒結(jié)轉(zhuǎn)
沖工程施工就可以的
所有項目的成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本后,不分項目名稱了,?
借原材料貸工程施工
嗯,我知道,我是說月底結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本還需要分項目名稱嗎
如果你老板需要看每個項目地利潤,需要分項目。
好的,謝謝老師! 還有一個問題麻煩您 我們以開票確認收入,但是很多項目款才收一半,材料成本已經(jīng)全部開票回來了,要全部結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎?
你開了發(fā)票,但是沒有收回錢來,這種已經(jīng)確認了收入需要結(jié)轉(zhuǎn)你的成本。
還沒開票,開票和收款基本同步,材料款發(fā)票已收,款已付
那你借工程施工貸,銀行存款就可以,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
月底不用結(jié)轉(zhuǎn)?
那出來都財務(wù)報表就不準吧
是的,不用結(jié)轉(zhuǎn),他在存貨里面體現(xiàn)。