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老師:公司6.30號購買一批材料,因未收到發(fā)票,所以暫時入庫,會計(jì)分錄 如下: 借:工程施工—合同成本—暫估入庫35000 貸:現(xiàn)金35000 當(dāng)月此批材料已使用,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本 會計(jì)分錄 如下: 借:主營業(yè)務(wù)成本35000 貸:工程施工—合同成本——暫時入庫35000 10月份收到發(fā)票,請問怎樣做分錄

2020-11-25 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-25 11:22

您好, 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 稅金 ? ? ? ?貸:工程施工—合同成本—暫估入庫??稅金 2、借:工程施工—合同成本—暫估入庫??稅金 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)成本? 稅金

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快賬用戶8348 追問 2020-11-25 11:49

是小規(guī)模企業(yè),沒有進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶8348 追問 2020-11-25 11:51

不需要先做紅沖暫估嗎?重新入賬嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-25 11:51

您好,那您不用調(diào)整,把發(fā)票粘貼到暫估那里。

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快賬用戶8348 追問 2020-11-25 11:59

因?yàn)?0月份又買了一此材料,與之前35000元一起開票了,所以發(fā)票不能拆分剛好35000元哦,所以不好直接粘

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快賬用戶8348 追問 2020-11-25 12:00

老師,有什么更好的辦公入賬呢

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齊紅老師 解答 2020-11-25 12:02

您好,復(fù)印一份,注明是一起開的,本次是35000。

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快賬用戶8348 追問 2020-11-25 16:06

老師:如果我紅沖之前暫估入庫的,再重新記錄。紅沖:借:工程施工—材料—暫估-35000 貸:現(xiàn)金 -35000 重新記入:借:工程施工—材料——五金材料 35000 貸:現(xiàn)金35000,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-25 16:10

您好,一般是可以沖回暫估再重新做的,但是您已經(jīng)轉(zhuǎn)進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本了,所以要沖的話,主營業(yè)務(wù)成本也要沖,然后再重新計(jì)入。其實(shí)暫估金額跟實(shí)際金額一樣,是不用沖回的。就算是一般納稅人有進(jìn)項(xiàng),也是可以只沖回進(jìn)項(xiàng)的。

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快賬用戶8348 追問 2020-11-25 16:18

明白,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-25 16:19

您好,為學(xué)員解惑是我們的職責(zé),您的好評是對我們的鼓勵。

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您好, 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 稅金 ? ? ? ?貸:工程施工—合同成本—暫估入庫??稅金 2、借:工程施工—合同成本—暫估入庫??稅金 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)成本? 稅金
2020-11-25
借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫 沖銷這筆分錄,再做有票的分錄
2022-06-23
您好 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 這樣寫分錄就好了
2021-12-14
你好,和原分錄一樣,但是金額用紅字,然后再按發(fā)票做一筆正確的
2021-04-12
你好!你直接先紅字沖減上個月的分錄,然后按正確金額的分錄填寫就好了 借工程材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
2022-06-23
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