您好 請問是有費用發(fā)生了 沒有入賬嗎
如果以前月份有利潤,要調(diào)增費用,調(diào)減利潤,分錄要怎么做
20年多做了一筆管理費用,如果要調(diào)整分錄,請問這樣做對嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費用 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
這個月有以前年度損益調(diào)整,要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表嗎?如果要,要怎么調(diào)?
老師請問,企業(yè)2021年度五月份匯算清繳2020年度做了一筆 借 以前年度損益調(diào)整 100 貸 應(yīng)交稅費 100 借未分配利潤100 貸 以前年度損益調(diào)整 100。 但是在21年利潤表上看,這筆調(diào)整并未調(diào)減期初利潤100,而是調(diào)減了當(dāng)年未分配利潤的發(fā)生額100,這種情況要怎么做審計調(diào)整分錄呢?
老師,匯算清繳后利潤表的 營業(yè)利潤金額 跟 12月份的利潤表 營業(yè)利潤金額不一樣,原因是在2月份做了一筆管理費用的“以前年度損益調(diào)整”分錄,這種情況下,需要調(diào)12月的利潤表金額嗎?是直接調(diào)表嗎?怎么調(diào)啊
報關(guān)單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
有零售有批發(fā) 零售收錢 要打到公戶嗎 還是咋整 現(xiàn)金收了是不也得必須存到公戶 過一下賬
產(chǎn)權(quán)在A的土地,賣給B,B使用,未付全款,未辦理產(chǎn)權(quán)過戶,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅該誰付?
歸屬普通股的凈資產(chǎn)和資產(chǎn)總額中間有個什么嘛歸屬普通股的凈資產(chǎn)就是權(quán)益部分???麻煩老師給確定下
算是吧,主要是想把利潤調(diào)減,如果計提工資,或者無日期的費用發(fā)票該怎么做分錄
借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付款 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬
如果是幾個月前也是這么做賬么?稅表要怎么調(diào)整
如果是幾個月前也是這么做賬 您要調(diào)整什么時候的稅務(wù)申報表?
上個季度的財務(wù)報表和所得稅報表
可是以前的已經(jīng)結(jié)賬了而且賬本也做完了,該怎么辦
那您要調(diào)整稅務(wù)申報表的話 要反結(jié)賬到上個季度 做暫估分錄 然后更正申報表? 不然就做到這個季度
不做暫估直接計提可以么?
如果是幾千元的小吃店的發(fā)票能入賬么?
沒有發(fā)票 應(yīng)該先暫估 幾千元的小吃店的發(fā)票可以入賬
賬本已經(jīng)訂好了,能在加進(jìn)去幾張憑證么?是要拆了重新訂么?
已經(jīng)裝訂了 要增加憑證的話 只好拆開重新訂