你好,之前多報的,你分錄已經紅沖了,說明在第四季度已經做了調整
老師您好,請問上個季度的所得稅多報了怎么辦?也就是在7月份結轉成本時預估少了2900這樣利潤就增大了,這個月成本票才到,我把7月份的賬紅沖了,這個月重新做了,那多報的稅在下個季度調整嗎?
老師,您好! 1.以前年度有個月收入做了忘記結轉銷售成本了,現(xiàn)在怎么調整,分錄怎么寫? 2.本年度有兩個月(6月和7月)銷售成本也沒結轉,都報了增值稅了,現(xiàn)在是10月份,怎么調整?(我知道6月已經所得稅報了,7月能反結賬把成本給轉了嗎?因為7到9的所得稅還沒報)
老師:您好!2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本,并且申報了企業(yè)所得稅,1月份收到購貨方開來的成本發(fā)票,是不是還是把12月份的暫估成本沖回,按收到的發(fā)票入賬就可以了?到企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還需要調整這部分金額嗎?
老師 我們是建筑業(yè) 我們1季度賬上盈利333萬 這樣要預交所得稅16萬多 因為是建筑業(yè) 過年那個月開的發(fā)票多 后續(xù)月份就很少開票了 這樣的話 1季度盈利300多萬太多了 后續(xù)的月份不大開票了 而人工以及勞務成本還是存在的 這樣的話我可以在3月份暫估一部分人工或者勞務成本嗎?
老師,你好!我現(xiàn)在遇到一個問題,我上季度銷售額開票金額26萬,成本票因為對方過錯開錯了只有13萬,他這個月才給我重新開票,我現(xiàn)在做賬,把開錯的1萬做成主營業(yè)務成本-暫估,在7月份沖回,這樣減少我的利潤,少交企業(yè)所得稅,可以嗎?
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數據嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師,也就是說分錄沖紅報表自動調整稅額對嗎?
你好,是的,是這樣的