您好,同學,你直接把多出來的進項稅額沖銷掉就可以了啊 借應付賬款 貸應交稅費-增值稅-進項稅額轉出
老師,發(fā)票的進項稅額我需要轉出,進項對應的稅額也不報銷,我怎么做分錄呢
對方走逃發(fā)票,我需要進項稅額轉出,對方也開不了負數(shù)發(fā)票,我可以做進項稅額轉出嗎?申報表填在哪里?
進項稅額轉出怎么做分錄,轉出之前的進項發(fā)票做了借:主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 進項稅額轉出成本也要做轉出吧,不單指稅額要做轉出是嗎,怎么做呢
老師,我勾選的進項發(fā)票稅額比銷項稅額大,這個多出來的進項稅額要怎么做分錄呢?
老師,麻煩問一下,就是我們如果開發(fā)票的話,同一張發(fā)票可以開有稅點的,還有免稅的嗎?
老師我7月開6月工資扣社保個人部分是扣的7月的是吧
今年退回去年的支付出去的貨款,發(fā)票也做沖紅了,在查看應付賬款本年累計需要再減去這個沖紅的數(shù)字嗎?
老師,麻煩問一下,我們4月份發(fā)票開錯了,然后紅沖的話,因為我們商貿企業(yè)品種特別多,可不可以單獨把開錯的這部分紅沖還是必須把整張發(fā)票做紅沖?
往來重分類只影響當期,不影響期末嗎
老師,付款沒拿到票,咋入帳?
老師,我們店日常用的牛奶是專賣店搞特價的,因為是特價奶,對方不給開發(fā)票,但是3或5個月,他們答應給找點發(fā)票,我日常做賬有支出有收據(jù),沒有發(fā)票,突然某個月有了張他家的發(fā)票,后面幾個月又沒有了,這樣的賬怎么做?每次都不超500元
請問老師,加工費怎么入賬?
本月有一筆出口收入,成交方式CIF,做賬時 借 應收賬款 CIF×匯率 貸 主營業(yè)務收入-出口收入 其他應付款-貨代公司 其他應付款做賬時,需要按美元×匯率顯示么,還是直接按正常放多少元就行
員工為臨時工,沒有和單位簽訂勞動合同,申報個稅時任職受雇從業(yè)類型應該選哪種?
不抵扣的進項是個人買的東西,開的公司發(fā)票,所以,個人這部分要轉出進項,我不知道怎么做賬務處理
你好,同學,你只要把發(fā)票的金額減去個人的費用之后入賬就可以了啊
但是這個不抵扣的進項稅額咋處理呢
你好,你當時怎么入賬的啊
我還沒有做賬,因為這是在京東購買的東西,收到發(fā)票都是沖預付。她個人這筆我就不知道咋處理了
您好,預付賬款里面包含個人嗎? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
發(fā)票是京東開給公司的,我們給京東的付款都是先預付,收到發(fā)票沖預付。但是這次的發(fā)票里面就有個人買的東西一起考成公司的了,所以個人買的東西的進項稅額需要轉出的,我現(xiàn)在就想問一下轉出個人物品進項的賬務處理
你好,發(fā)票到賬的時候,那個人的東西也不能入賬,要把個人的部分含稅金額減去就可以入賬了?
那勾選的時候要勾選得嘛,可以勾選不抵扣對吧,這樣也就不用再做一次進項稅額轉出了,可以嘛?老師
老師,發(fā)票勾選不抵扣是不是不抵扣就可以不用做進項稅額轉出了?可以直接做費用或成本哇?
今天那個問題的分錄我是這樣做的 借:應付賬款-暫估100 應交稅費-應交增值稅-進項稅額23 貸:預付賬款113 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出10
那個10元進項是個人的東西,所以這樣做的,請老師幫忙確認一下,這樣處理可好?謝謝
你發(fā)票稅率多少啊
發(fā)票稅率13
只做了個人部分的進項轉出,個人部分的物品金額沒做賬,另外暫估和預付是公司購買物品的賬務,你覺得這樣合適嗎?
您好,那個人部分的物品金額沒做賬,不是公司為個人付款的嗎??
我沖銷的預付就只沖了公司部門的,個人部門的只對進項稅做了處理,個人部分物品的金額沒做賬
您好,你不是替?zhèn)€人支付部分物品貨款的嗎,那不是預付賬款沒沖掉,一直掛在那邊嗎?