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老師,我勾選的進項發(fā)票稅額比銷項稅額大,這個多出來的進項稅額要怎么做分錄呢?

2025-04-09 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-09 11:54

月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶8428 追問 2025-04-09 11:59

老師,只有一張進項稅發(fā)票,稅額比銷項稅額大,那在稅局勾選要提交后要申請留抵多余的進項稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-09 12:00

那個是自動填報,不需要你填

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快賬用戶8428 追問 2025-04-09 12:01

就是說下個月會自動留抵稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-09 12:02

是的,下個月會自動留抵稅額

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快賬用戶8428 追問 2025-04-09 12:03

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-09 12:03

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-04-09
結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅9956 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額9200 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
2021-03-14
你好!如果進項稅額大于銷項稅額,多出的部分可以轉入下個月繼續(xù)抵扣或者申請退稅。會計分錄方面,不需要為多余的進項稅額做特別處理,只需按正常流程進行進項稅額的入賬即可。
2024-11-13
勾選的進項票可以比銷項金額大,形成留抵
2024-02-18
你好,進項稅額轉出大于進項稅,那么說明你以前月份多抵扣了進項稅,現(xiàn)在你在做進項稅額轉出的時:借:相關的成本費用科目,貸:進項稅額轉出 就是本月轉出進項稅額 針對本月應該繳納的稅金:借:轉出未交增值稅 貸:未交增值稅 即可
2020-12-18
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