你好, 填錯的紅字增值稅專用發(fā)票信息表未上傳的,可直接在開票系統(tǒng)中作廢,無需到大廳處理; 填錯的紅字增值稅專用發(fā)票信息表已上傳成功的,應憑紙質(zhì)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(加蓋公章)、情況說明(加蓋公章)及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務廳辦理撤銷。
紅字信息表錯了 負數(shù)發(fā)票已經(jīng)開出來了 可以作廢嗎
紅字發(fā)票信息表開錯了跨月了,負數(shù)發(fā)票也開了當月作廢了,跨越的紅字發(fā)票信息表怎么作廢啊
紅字發(fā)票信息表開了一張紅字發(fā)票,作廢了,那張紅字發(fā)票信息表還可以在開嗎
我開了一張發(fā)票,開錯了,是直接作廢就可以了是吧?還需要開紅字發(fā)票,紅字發(fā)票信息表嗎?
我開出來紅沖紅字信息表了,當月沒有發(fā)票了可以申請作廢下月再開嗎?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
是購買方申請的已經(jīng)抵扣過的紅字信息表 要怎么看有沒有上傳
開具的負數(shù)發(fā)票可以作廢嗎
就是負數(shù)發(fā)票已經(jīng)開出來了 這個負數(shù)發(fā)票可以作廢嗎
紅字信息表查詢里可以看到審核通過的編號