你好,應(yīng)付賬款這個(gè)本來(lái)就是貸方,默認(rèn)貸方,為啥會(huì)錄不了
下列各項(xiàng)中,關(guān)于預(yù)收賬款相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理的表述正確的是( )。 A.企業(yè)收到客戶預(yù)付的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的借方 B.企業(yè)收到客戶補(bǔ)付的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的貸方 C.企業(yè)退回多收客戶的貨款,應(yīng)記入“預(yù)收賬款”科目的貸方 D.預(yù)收賬款明細(xì)賬期末余額為貸方的,企業(yè)應(yīng)將其確認(rèn)為應(yīng)收賬款 這選那個(gè) 搞不清楚
你好,請(qǐng)問(wèn)在錄入期初余額時(shí),這個(gè)客戶是應(yīng)付賬款的貸方,余額方向默認(rèn)貸方改不了,是把它登記到預(yù)付賬款科目下嗎
老師,你好!請(qǐng)教一下,我半路從代理記賬公司接賬,期初科目余額錄入沒(méi)什么東西,有一個(gè)“應(yīng)付賬款”科目貸方余額,業(yè)務(wù)是“預(yù)付賬款”用的多,所以我能直接錄在預(yù)付的貸方嗎?這樣就是“負(fù)數(shù)”體現(xiàn),可以這樣操作嗎?還是最好不要有負(fù)數(shù)出現(xiàn)???
你好,應(yīng)付賬款期初借方余額348592.89元,期初貸方余額269238.27元,那資產(chǎn)負(fù)債表中填列的應(yīng)付賬款期初余額為269238.27元,預(yù)付賬款金額為348592.89元,這樣填列對(duì)嗎??如果應(yīng)付賬款本期發(fā)生額:借方59603.33元,貸方79942元,那期末的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款余額怎么填?(平時(shí)做賬只用到應(yīng)付賬款這個(gè)科目)
老師 同一個(gè)客戶掛了三個(gè)科目 預(yù)付貸方余額4576 預(yù)收貸方270 其他應(yīng)付借方16300 老師 這個(gè)要整理到哪個(gè)科目明細(xì)呀?按照金額和科目方向來(lái)算 是不是還應(yīng)收這個(gè)客戶11454。所以把預(yù)付預(yù)收的貸方金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收 其他應(yīng)付借方轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收賬戶 之后的余額就是其他應(yīng)收借方或者應(yīng)收賬款借方11454,說(shuō)明要收客戶11454元,這個(gè)思路是對(duì)的嗎
老師好,我司是集團(tuán)公司的全資子公司,我司也有子公司,我司出資8千萬(wàn)獲得b公司百分之八十股權(quán),出資6000萬(wàn)獲得c公司百分之就是股權(quán),我司單體資產(chǎn)一億,請(qǐng)問(wèn)我們的合并報(bào)表資產(chǎn)額怎么計(jì)算!請(qǐng)?jiān)斀?。我的單體和合并長(zhǎng)期股權(quán)投資額分別怎么計(jì)算?請(qǐng)?jiān)斀猓∪绻液喜?bào)表資產(chǎn)重復(fù)計(jì)算忘記抵消長(zhǎng)投,導(dǎo)致資產(chǎn)總額比實(shí)際多了五千萬(wàn),特別請(qǐng)問(wèn)這對(duì)我的集團(tuán)公司合并報(bào)表尤其是資產(chǎn)有些什么影響?他們是否會(huì)全額抵消?謝謝老師
老師,現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系是啥?我在編制完之后怎么驗(yàn)證有沒(méi)有編對(duì)
逾重行李票,不是增值稅發(fā)票,可以稅前扣除嗎
你好老師,我合作社收到一筆財(cái)政局撥款,是扶貧車間的獎(jiǎng)補(bǔ)資金,這個(gè)分錄怎么做?
甲公司以專利權(quán)作價(jià),對(duì)其合營(yíng)企業(yè)進(jìn)行增資。使用非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理嗎?
小規(guī)模專票的增值稅,怎么寫分錄?第二個(gè)月交稅了的分錄怎么寫
公司收到供貨商返利的貨款,但是這批貨款沒(méi)有發(fā)票,要怎么入賬
你好老師,我合作社農(nóng)牧局撥款建冷庫(kù),農(nóng)牧局撥款不夠,剩余的一部分資金自籌,這個(gè)分錄怎么做?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢您~
老師,商標(biāo)做實(shí)收資本的分錄什么做?
這場(chǎng)借方數(shù)據(jù)是要記到預(yù)付賬款對(duì)嗎,系統(tǒng)貸方我改不了借方
這個(gè)是借方,錄入的時(shí)候,改成預(yù)付賬款的借方,就可以了
改到了預(yù)付賬款欄目,可是應(yīng)付還是沒(méi)帶出來(lái),應(yīng)付賬款余額是357273.7才對(duì),還是多了一個(gè)33540
你好,這個(gè)相當(dāng)于重分類,原本的應(yīng)付賬款有個(gè)供應(yīng)商掛錯(cuò)了,是預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款要把這個(gè)供應(yīng)商踢掉才是真的應(yīng)付賬款
好的,我試試
恩恩,就是這樣的情況