你好!這是報(bào)表重分類沒有問題

老師,應(yīng)收賬款的期初余額1900,本期借方100,貸方200。預(yù)收期初余額1000,本期無(wú)發(fā)生額。預(yù)付賬款期初6000,本期借方:2000,貸方2600。那么資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 預(yù)收賬款 分別怎么填?
某企業(yè)“應(yīng)付賬款”科目月末貸方余額40000元,其中:“應(yīng)付甲公司賬款”明細(xì)科目貸方余額35000元,“應(yīng)付乙公司賬款”明細(xì)科目貸方余額5000元;“預(yù)付賬款”科目月末貸方余額30000元,其中:“預(yù)付A工廠賬款”明細(xì)科目貸方余額50000元,“預(yù)付B工廠賬款”明細(xì)科目借方余額20000元。該企業(yè)月末資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目的金額為(????)萬(wàn)元。
3.表述正確的是A.應(yīng)收賬款所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,在資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)填列B.預(yù)收賬款科目所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)填列C.應(yīng)付賬款項(xiàng)目所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)以負(fù)號(hào)填列D.預(yù)付賬款科目所屬的明細(xì)賬期末有貸方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款內(nèi)填例E.預(yù)付賬款科目所屬明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)填列
2021年12月31日,甲企業(yè)“預(yù)付賬款”總賬科目借方余額為20萬(wàn)元,其明細(xì)科目余額如下:“預(yù)付賬款——A公司”科目借方余額為25萬(wàn)元,“預(yù)付賬款——B公司”科目貸方余額為5萬(wàn)元;甲企業(yè)“應(yīng)付賬款”總賬科目貸方余額為60萬(wàn)元,其明細(xì)科目余額如下:“應(yīng)付賬款——C公司”科目借方余額為30萬(wàn)元,“應(yīng)付賬款——D公司”科目貸方余額為90萬(wàn)元。不考慮其他因素,甲企業(yè)年末資產(chǎn)負(fù)債表中“預(yù)付款項(xiàng)”項(xiàng)目的期末余額為( )萬(wàn)元。
應(yīng)付賬款期初借方余額348592.89元,期初貸方余額269238.27元,那資產(chǎn)負(fù)債表中填列的應(yīng)付賬款期初余額為269238.27元,預(yù)付賬款金額為348592.89元,本期發(fā)生額:借方59603.33元,貸方79942元,那期末的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款余額怎么填?(平時(shí)做賬只用到應(yīng)付賬款這個(gè)科目)
請(qǐng)教個(gè)問題:北京的公司沒有車指標(biāo) 用了個(gè)人的車指標(biāo) 這個(gè)車款咋從公司轉(zhuǎn)出來(lái)呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個(gè)體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財(cái)務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財(cái)務(wù)軟件是免費(fèi)的嗎?
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?


那期末的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款余額怎么填?
你好?余額表還是都計(jì)入應(yīng)付賬款
計(jì)入應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款
你好!只計(jì)入應(yīng)付賬款
能具體說(shuō)明嗎?金額我都已經(jīng)發(fā)給您嘞
你好!余額表按明細(xì)科目都填寫到應(yīng)付賬款科目下,應(yīng)付賬款只有一級(jí)科目沒有二級(jí)明細(xì)科目嗎?
有二級(jí)明細(xì)科目,但是資產(chǎn)負(fù)債表中只需要填一級(jí)科目呀
你好!需要看月末應(yīng)付賬款明細(xì)科目貸方余額和借方余額填寫,只有一級(jí)科目數(shù)據(jù)無(wú)法計(jì)算準(zhǔn)確數(shù)據(jù)