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老師,我們在9月份報銷的發(fā)票中,發(fā)現(xiàn)了有兩個重復(fù)的發(fā)票,金蝶已經(jīng)入賬,這怎么辦,現(xiàn)在也找不到替補(bǔ)的,可以用11月份開的發(fā)票放進(jìn)去嗎

2020-11-23 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-23 16:51

你好 重復(fù)的紅沖了 后面有發(fā)票時再報銷?

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快賬用戶7176 追問 2020-11-23 16:52

我們不是開票方,我們這個發(fā)票也不需要納稅,因為還是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2020-11-23 17:00

你好 具體想問什么?

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快賬用戶7176 追問 2020-11-23 17:01

就是我們是小規(guī)模,這個發(fā)票也不需要抵扣,那么,我可以把11月份發(fā)票放在9月份報銷里面嗎,會有什么問題嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-23 17:09

你好 報二次是多記費(fèi)用了少交稅了 所以要紅沖了?

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快賬用戶7176 追問 2020-11-23 17:10

那需要怎么紅沖

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齊紅老師 解答 2020-11-23 17:11

你好 原來分錄 不變 金額負(fù)數(shù)??

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你好 重復(fù)的紅沖了 后面有發(fā)票時再報銷?
2020-11-23
你好,可以的呢同學(xué)
2021-01-18
你好,你應(yīng)該反結(jié)賬到12月份做入賬處理
2022-01-14
您這個這不是已經(jīng)做賬嗎?
2021-10-23
1、7月份已勾選未入賬的發(fā)票,9月份正常入賬即可 2、9月份勾選不抵扣的發(fā)票,稅額計入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額) 3、勾選的發(fā)票找不到了,記賬聯(lián)的復(fù)印件可以作為抵扣附件 4、做收到發(fā)票的分錄:借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)? 貸:應(yīng)付賬款/庫存商品
2021-10-24
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