同學(xué)你好 是的,先認(rèn)證,認(rèn)證的時候選擇退稅不抵扣認(rèn)證
老師,請問一下,外貿(mào)企業(yè),出口退稅,收到的增值稅專用發(fā)票,是要先認(rèn)證后,在退稅嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票需要在增值稅申報表中填寫,請問是在取得進(jìn)項發(fā)票時就認(rèn)證并填報增值稅申報表二中嗎?填報后過兩個月才出口,出口后辦理退稅可以嗎?
老師,請教下深圳外貿(mào)出口企業(yè)退稅勾選認(rèn)證專票,在增值稅納稅申報時要進(jìn)項發(fā)票采集嗎,怎么采集
老師您好,純外貿(mào)企業(yè),貨物進(jìn)項增值稅專用發(fā)票,退稅認(rèn)證完,多長時間申請退稅有效?比如去年2021年1月退稅認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票,貨物是2022年底才出口,影響退稅嗎
工資表上扣除的個稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)???
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
也是在增值稅認(rèn)證平臺上,就是咱們平時認(rèn)證進(jìn)項的平臺嗎
對的,就是那個勾選平臺
11月份我們收到進(jìn)項了,12月份第一步就是先在勾選平臺上選擇退稅不抵扣認(rèn)證是嗎
對的,就是這樣的哦
是必須在12月份申報期的時候,選擇認(rèn)證,還是說什么時候退稅什么時候認(rèn)證勾選呢
什么時候退稅什么時候認(rèn)證就行了
那如果過了征期是不是就不能操作退稅,不能在勾選平臺選擇退稅不認(rèn)證了
現(xiàn)在沒有過期這一說了
如果12月份在認(rèn)證平臺把進(jìn)項發(fā)票勾選了退稅不認(rèn)證,但是還有其他資料沒準(zhǔn)確齊,到1月份才開始辦理退稅,早在勾選平臺勾選了有影響嗎
同學(xué)你好 這個沒有影響的哦
退稅的海關(guān)增值稅完稅證明是不是指的就是這個進(jìn)項發(fā)票
一般就是指的進(jìn)項發(fā)票
老師,出口免退稅的,出口合同,進(jìn)口報關(guān)單,裝箱單,進(jìn)項發(fā)票,這些時間的先后順序有什么要求嗎
同學(xué)你好 根據(jù)報關(guān)單,形式發(fā)票,裝箱單,放行通知書,提單,合同開具發(fā)票等這些資料開具普通發(fā)票
填的時間上有哪個先后順序嗎
同學(xué)你好 這個是裝箱單,放行通知書,提單 這樣的順序 其他的沒有先后順序
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝