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26.甲公司為增值稅一般納稅人,銷(xiāo)售貨物適用的增值稅稅率為13%,銷(xiāo)售應(yīng)稅消費(fèi)品適用的消費(fèi)稅稅率為10%;銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅稅率為9%;原材料按實(shí)際成本核算,銷(xiāo)售商品的價(jià)格中均不含增值稅。該公司發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)向乙公司采購(gòu)A材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款為800 000元,增值稅額為104 000元,發(fā)票賬單已經(jīng)到達(dá),增值稅尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,貨物尚未到達(dá),貨款已經(jīng)支付。(本小題有1個(gè)分錄) (2)向丙公司采購(gòu)B材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款為50 000元,增值稅額為6500元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣,材料已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù),企業(yè)開(kāi)出并承兌不帶息商業(yè)匯票。(本小題有1個(gè)分錄) (3)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品(應(yīng)稅消費(fèi)品) 5000 件,不含增值稅的單位售價(jià)為250元,相關(guān)消費(fèi)稅為125000,貨款尚未收到。(僅需寫(xiě)出消費(fèi)稅相關(guān)分錄)

2020-11-21 19:48
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-21 20:05

你好, 1.借:在途物資800000 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額104000 貸:銀行存款904000

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齊紅老師 解答 2020-11-21 20:06

2.借:原材料50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6500 貸:應(yīng)付票據(jù)56500 3.借:稅金及附加125000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅125000

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你好, 1.借:在途物資800000 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額104000 貸:銀行存款904000
2020-11-21
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-11-25
你好,請(qǐng)把題目完整發(fā)過(guò)來(lái)
2020-11-21
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)過(guò)來(lái)啊看看
2021-03-19
您好,這個(gè)沒(méi)有其他條件了嗎
2023-10-06
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