同學(xué)您好, 您具體是什么情況
請(qǐng)問發(fā)票開的是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),申報(bào)印花稅填寫技術(shù)合同欄申報(bào)對(duì)嗎?
當(dāng)期應(yīng)申報(bào)里沒有印花稅申報(bào)的表,那開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?
請(qǐng)問有開出6%的技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,需要申報(bào)印花稅嗎?選擇哪個(gè)項(xiàng)目申報(bào)
老師,9月份的進(jìn)項(xiàng)9(采購,技術(shù)服務(wù)等)需要申報(bào)繳納印花稅嗎
2021年簽的技術(shù)服務(wù)合同沒有申報(bào)印花稅,22年11月開發(fā)票,需要補(bǔ)報(bào)印花稅嗎,不補(bǔ)有影響嗎
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)啊?
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
我們開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票要申報(bào)印花稅嗎
同學(xué)您好, 您這個(gè)需要的,您具體和稅務(wù)局核實(shí)一下
前面不懂這個(gè),19年也有開過這樣的發(fā)票,會(huì)罰款嗎?
您有經(jīng)營范圍的嗎