你好, 你好,不記固定資產(chǎn),您這個支架實際也是銷售了,您寄收入 購買支出計成本
幫客戶向第三方購買電視支架,第三方開票給我們,我們開票給客戶,這種怎么做賬?要記固定資產(chǎn)嗎?
幫客戶向第三方購買電視支架,第三方開票給我們,我們開票給客戶,這種怎么做賬?入庫記庫存商品嗎?
老師,好。我們公司是電商行業(yè),客戶買的東西的錢都現(xiàn)在第三方平臺放著(拼多多了,淘寶了,等等),然后第三方會給我們開一部分信息服務(wù)費,這個錢直接在我們第三方賬戶里面扣錢,最后我們會把在第三方賬戶里面的錢取出來。這些賬怎么做合適
老師,請問請第三方幫客戶安裝設(shè)備的安裝費,然后第三方開票給我司(開的是設(shè)備開裝費)這個分錄要怎么做合適
我司給客戶提供工程服務(wù),但是我司是沒有這方面的工人技術(shù)的,也是找的第三方。但這個工程服務(wù)是由我司云跟客戶簽的。那第三方開給我們發(fā)票,我們再開客戶發(fā)票,中間的差價就是我們的毛利。那請問第三方開給我們發(fā)票,我怎么入賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
查賬怎么查才真實準確
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應(yīng)付職工薪酬的兩項,都應(yīng)該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
說錯了,庫存商品。這樣的話但是買價和賣價是一致的,我們只是代買
您好 ,因為發(fā)票開給您了,那您就原價銷售收入和成本一樣 購進記庫存商品
這種沒有稅務(wù)風險嗎?
您好,正常購進銷售沒有風險
這種情況不是不正常嗎?一般銷售商品是不會原價買入原價賣出的
你好,按照實際銷售價格銷售就可以
是實際價格,但是不正常吧
您好,那您就開對方名稱的發(fā)票,您就代收代付
不然開你企業(yè)名稱的發(fā)票,只能這樣處理
如果可以的話就不會讓我們轉(zhuǎn)了
一掛往來開對方發(fā)票, 二開你發(fā)票正常銷售