你好? ?第三方開給你們的發(fā)票作為成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),在確認(rèn)收入當(dāng)期同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,我問下,我們公司再第三方平臺(tái)銷售,客戶簽收之后,第三方平臺(tái)打款不按客戶實(shí)際的價(jià)格發(fā)給我們的,而是按照我們供貨價(jià)跟我們結(jié)算的,平臺(tái)說的!繞后客戶開票是按客戶實(shí)際價(jià)格開的!那我確認(rèn)收入怎么確認(rèn)?因?yàn)椴皇撬锌蛻粢保杂幸徊糠质俏撮_票收入全的,但是未開票收入我是薄實(shí)際第三方平臺(tái)打款給我們算的!平臺(tái)不愿意來營銷費(fèi)發(fā)票給我們!老師我這樣做沒問題吧?!
老師,公司和客戶簽的是加工費(fèi)的合同,運(yùn)費(fèi)之前都是我們找第三方運(yùn)輸公司,我們和運(yùn)輸公司結(jié)算的,現(xiàn)在是客戶運(yùn)費(fèi)自付,但是還是我們找的第三方運(yùn)輸公司,我們付給運(yùn)輸公司運(yùn)輸費(fèi),客戶再把運(yùn)費(fèi)給我們,和客戶的運(yùn)輸費(fèi)結(jié)算應(yīng)該怎么結(jié)算開票呢?
老師,就是這邊我們和甲簽訂合同完成監(jiān)理服務(wù)公司,但是甲方有個(gè)投資方是丙,然后甲方付款我們,我們開票給丙,簽有三方協(xié)議由丙方付款,但是丙方賬戶凍結(jié),我們開了發(fā)票給丙,甲方代付款到我們公司,第一問題,就是我們簽署三方協(xié)議后開票給丙合法合規(guī)嗎,第二個(gè)問題,我們開發(fā)票給丙,款由甲代付,因丙賬戶被凍結(jié),第三個(gè)問題,我們開專票給他們有風(fēng)險(xiǎn)嗎,老師。
老師您好,公司經(jīng)營范圍是研發(fā)、生產(chǎn)、銷售自動(dòng)化設(shè)備,我們賣給客戶的設(shè)備需要找第三方公司做檢測(cè)技術(shù)服務(wù),然后我們收到了第三方公司開給我們公司的發(fā)票,是 "現(xiàn)代服務(wù)*ce認(rèn)證檢測(cè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)" ,我們公司可以開給客戶 現(xiàn)代服務(wù)*ce認(rèn)證檢測(cè)技術(shù)服務(wù)費(fèi) 嗎?我們開13點(diǎn)稅率 因?yàn)檫@筆檢測(cè)費(fèi)需要問客戶收費(fèi)的,所以要開發(fā)票給客戶
我司給客戶提供工程服務(wù),但是我司是沒有這方面的工人技術(shù)的,也是找的第三方。但這個(gè)工程服務(wù)是由我司云跟客戶簽的。那第三方開給我們發(fā)票,我們?cè)匍_客戶發(fā)票,中間的差價(jià)就是我們的毛利。那請(qǐng)問第三方開給我們發(fā)票,我怎么入賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對(duì)方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
第三方開給我們的發(fā)票和結(jié)轉(zhuǎn),分錄分別怎么做呢,發(fā)票品名都是工程服務(wù)
你們的工程服務(wù)合同是怎么簽訂的按照履約進(jìn)度還是什么?
單位有工程服務(wù)的資質(zhì)嗎
有資質(zhì)的
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?如果只是一項(xiàng)工程服務(wù)不涉及到材料費(fèi)人工費(fèi)機(jī)械費(fèi)等可以直接 入主營業(yè)務(wù)成本,
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要用合同履約成本過度
小企業(yè)準(zhǔn)則
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
如果提供的工程服務(wù)比較簡(jiǎn)單,確認(rèn)收入時(shí)直接結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本就可以