可以暫估入庫這個,借庫存商品 貸應付賬款暫估款,可以,
老師我公司是做商品買賣的,現(xiàn)在就是我們購進產(chǎn)品款已經(jīng)付了,也收到產(chǎn)品就是沒有收到發(fā)票,然后我們購進的產(chǎn)品也銷售出去,款也已經(jīng)收到了,可我們購貨方還沒有給我們開進項發(fā)票,我們也就沒有給銷售方開銷項發(fā)票出去,這種情況我購進售出應該分別怎么寫分錄
老師你好,我們是做貿(mào)易,買進來,再賣出去比如我的銷項發(fā)票是面漆123的,我現(xiàn)還沒收到供應商的發(fā)票,所以沒有這個面漆123,我能不能先做賬,到時收到發(fā)票再做進銷存
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應付賬款-供應商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應付賬款-供應商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
老師你好請問我是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,比如一個項目我開了100萬勞務票出去了,先開了勞務票出去了,但是我們也是找外面勞務公司給我們做的,沒有收到勞務票進來,現(xiàn)在能不能先結(jié)轉(zhuǎn)勞務成本,
我12月勾選的發(fā)票還沒到我這里來,我現(xiàn)在做11月賬,應交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候只有銷項,進項沒數(shù)據(jù)怎么辦,可以先在進項做負數(shù)來票再做沖銷嗎,如果后期發(fā)票來不了,或者丟失了,進項稅額做轉(zhuǎn)出,申報表是不是也要同樣做轉(zhuǎn)出
老師,我想學食品加工廠的成本核算,請問在哪里找課程
正確的選項不理解,舉個具體的例子。
22年暫估原料發(fā)票,當年已收到發(fā)票但忘記做沖銷處理,今年怎么調(diào)整?
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認要,對了嗎?這個我問老師別回答
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認要,對了嗎?
家具廠制造沙發(fā)夠買了一些牛皮回來,裁出來的邊角料可以賣出去,賣出去得到的錢這部分錢入什么科目
請教一個問題,公司a,股東公司b占51%(已經(jīng)注銷,法人等可以配合),法人c兼股東49%股份。怎么可以b把股份轉(zhuǎn)給c。有遇到這樣的情況嗎。
老師,你好,初創(chuàng)公司第一個月,可以把增值稅做成零不
具體要做哪些準備工作呢,資產(chǎn)評估要不要做,折舊要不要補提?
你好老師 我去面試了一家加工餃子的廠的會計 我想問一下:車間4個工人,一個工人做涼菜然后讓自己門店賣出去,一個廠長操做機器活面,調(diào)餡做成速凍餃子然后賣自己門店,還有兩個工人是幫忙后勤的。 1.采購的原材料變成餃子陷的成本如何核算呀? 2,餃子到門店才算正真的銷售 怎么核算成本。3,成本這塊的料工費怎么核算我有點混亂
進銷存里面是0,我應該怎么做
或者我可以這樣做嗎?借:應收賬款 貸銷項稅。 先沖平銷項稅,到時等進賬發(fā)票來了入了庫存再做出庫再生成借:應收賬款。 貸:主營業(yè)務收入
你們貨物發(fā)出沒?,發(fā)出你進銷存這個可以后面輸入負數(shù)不?
可以后面調(diào)整不,你這個進銷存系統(tǒng),你銷售話,不這個輸入,那這個對應成本就沒有算這個,
貨物已經(jīng)發(fā)了,在庫存那里輸入負數(shù)是嗎
這樣算成本就不準了,這個最好是按暫估輸入進銷存,后面再調(diào)整
不是,暫估,這個需要入庫那根據(jù)入庫單,這個采購不含稅金額去輸入進去,
銷售那邊也對應輸入進去,這樣才會算出來成本
就是看你們系統(tǒng)后面可以根據(jù)實際到發(fā)票調(diào)整不
老師你好,那銷售出庫單就按含稅金額是嗎
你這個是算成本是不是,這個也是不含稅的,
增值稅是價外稅這個
這個進銷存只需要輸入數(shù)量就可以,你要填寫啥?
根據(jù)上面回復,這個銷售出庫單就按含稅金額? 一般是含稅,只是單獨說出庫單話 是含稅
和你發(fā)票是一致的這個
好的,明白了,謝謝老師,晚安
更正上面回復,這個銷售出庫單就按含稅金額? 一般是含稅,只是單獨說出庫單話 是含稅 ,不好意思打錯了
嗯嗯,老師我明白了,謝謝
好,我先回復別的學員了
老師,你好,暫估入庫做完進銷存,生成的憑證分錄是怎樣的呢
進銷存我沒有用過這個咋生成分錄,我是手工做的,采購借原材料,。月末可以直接做借主營業(yè)務成本,貸原材料
好的,謝謝老師
不是,看錯,看成另一個學員了,剛一個問餐飲。這個生成憑證不知道,我手工做,借庫存商品,貸應付賬款,銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務成本,貸庫存商品
銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是還有個銷項稅
不是這個沒有,做收入是有銷項稅額
老師,暫估入庫的金額是先隨便寫一個嗎
不是,根據(jù)入庫單,送貨單,和合同去暫估