您好,補(bǔ)貼的700,也需要并入勞動(dòng)報(bào)酬計(jì)稅
公司A顧問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬20000補(bǔ)貼700,但是個(gè)稅申報(bào)扣稅我是20000去扣繳,扣了3200個(gè)稅,但是我轉(zhuǎn)勞務(wù)報(bào)酬費(fèi)用轉(zhuǎn)了17500.包含了700補(bǔ)貼,我改怎么入賬啊,正常入賬是先計(jì)提借;管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)貸;其他要付款。發(fā)放時(shí),借;其他要付款貸;應(yīng)交個(gè)稅,銀行存款,但是現(xiàn)在怎么操作啊,求解
2月份發(fā)放1月份的工資,已經(jīng)扣了員工個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的那部分社保費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款,平時(shí)正常申報(bào)繳費(fèi)的分錄是——借:管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。但是2月份忘了申報(bào)和繳納社保,3月份才補(bǔ)申報(bào)和繳納社保費(fèi),有滯納金,請(qǐng)問(wèn)老師,我2月份和3月份要怎么做賬呢?
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷(xiāo)給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷(xiāo)給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,同事2月離職,3月不交社保但是由于政務(wù)網(wǎng)上沒(méi)有刪除及時(shí),導(dǎo)致稅務(wù)網(wǎng)上要交,交了之后去柜臺(tái)上進(jìn)行退款,那這個(gè)賬要怎么做? 計(jì)提:借:管理費(fèi)用/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1080 貸:應(yīng)付職工薪酬1080 付款:借:應(yīng)付職工薪酬1080 其他應(yīng)收款/代扣社保468 貸:銀行存款1548 退回款項(xiàng):怎么做賬?。?/p>
老師,貨款如下發(fā)票,他有備注可以匯個(gè)人?
我們小規(guī)模,進(jìn)一臺(tái)設(shè)備一萬(wàn)多,賣(mài)出去一百萬(wàn),合理嗎?
老師好,我們公司有筆材料款,預(yù)付款是個(gè)人微信墊付,后期尾款是對(duì)公轉(zhuǎn)賬,個(gè)人微信墊付可以記作是現(xiàn)金支付吧
河北在山東注冊(cè)一個(gè)分公司 分公司接收的發(fā)票 稅可以在河北使用嗎
你好,庫(kù)房裝卸貨物的托盤(pán)入什么科目
老師,請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)資金5萬(wàn),法人占70%,35000元已經(jīng)實(shí)繳,現(xiàn)在要變更法人,需要交多少個(gè)稅?和未分配利潤(rùn)有關(guān)系嗎?
資料一:A公司于2020年7月1日以自身權(quán)益工具及銀行存款2 950萬(wàn)元為對(duì)價(jià)支付給B公司的原股東,取得B公司20%的股權(quán)。A公司向B公司的原股東定向增發(fā)本公司普通股股票500萬(wàn)股,每股面值1元,市價(jià)10元;當(dāng)日對(duì)B公司董事會(huì)進(jìn)行改組,在其董事會(huì)中派出一名董事,對(duì)其具有重大影響。投資日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為40 000萬(wàn)元,除一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)公允價(jià)值高于賬面價(jià)值2 400萬(wàn)元以外,其他各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值與賬面價(jià)值相同。上述無(wú)形資產(chǎn)自取得之日起預(yù)計(jì)尚可使用年限為8年,按直線(xiàn)法攤銷(xiāo),預(yù)計(jì)凈殘值為0。雙方采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)期間相同,不考慮所得稅因素。 本題中權(quán)益法初始入賬時(shí),需不需要考慮本條件中:投資日除一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)公允價(jià)值高于賬面價(jià)值2 400萬(wàn)元以外。 初始入賬是不是:50*10+2950 VS (40000+2400)*20%
在超市購(gòu)買(mǎi)小零食作為公司團(tuán)建用,超市開(kāi)的發(fā)票直接就一個(gè)大類(lèi)食品*其他食品沒(méi)有食品明細(xì)可以嗎
公司2020年11月成立,是不是今年就要完成注冊(cè)資本實(shí)繳了
@董老師,繼續(xù)提問(wèn)的,Hold著,嘿嘿。
我知道呢,現(xiàn)在還有什么辦法補(bǔ)救嗎,除了改申報(bào)
您好,只能是更正申報(bào)。
但是過(guò)了稅期了,下個(gè)月可以不
您好,按照規(guī)定是要在當(dāng)期更正申報(bào)的。
過(guò)了怎么辦
您好,去稅局更正申報(bào)即可
不是當(dāng)月也可以嗎
您好,以前或者是當(dāng)月,都可以去稅局更正申報(bào)的
但是就是要在稅期是吧
你好,不需要在稅期的
我拿票行嗎
您好,這樣是可以的呢
那700是補(bǔ)貼,我可以拿什么發(fā)票呢
您好,讓對(duì)方給你去代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票
開(kāi)20700的發(fā)票嗎
您好,開(kāi)700 的就可以了
開(kāi)700的勞務(wù)票嘛
您好,是的,開(kāi)700的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票