您好,抵扣后做進項稅轉(zhuǎn)出即可。
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發(fā)票,這個酒只是業(yè)務招待的,我們不經(jīng)營也不代理,那么我咨詢過這個發(fā)票要做認證抵扣進項轉(zhuǎn)出,那我賬務處理是按照普通發(fā)票入費用還是一樣做價稅分離入賬呢?
老師好,我想問一下,我們招待費開的發(fā)票是專用發(fā)票,我還不能抵扣,但是我稅務上需要認證然后再轉(zhuǎn)出,我應該怎么做賬呢?
老師好,我們買了酒水用,開的專用發(fā)票,我們記到了招待費里面,但是稅務上開的專用發(fā)票我們是需要認證抵扣的,這樣我們賬稅不一致。我該怎么記賬呢?
老師,你好。我們公司去年收到一張幾萬塊錢的酒的增值稅專用發(fā)票,我們認證了那張發(fā)票,做業(yè)務招待費。這部分的進項稅是不是不能認證?那我現(xiàn)在烏鴉的怎么調(diào)賬?
你好老師,我們公司收到一些專票,平時買些日用品的,里面有好多是不用的,但是他是專票, 我在稅務系統(tǒng)發(fā)票上要勾選哪些,我不認證抵扣。
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費種認定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進貨價20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進項稅額差額大,怎樣運用財稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務費,在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費情況,老師指導一下
總公司和分公司財務獨立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項,那進口交的增值稅能進行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運保費了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦
那賬上怎么記呢?
您好,借業(yè)務招待費,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
那就是借:業(yè)務招待費(不含稅金額) 應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 貸:銀行存款(價稅合計) 是吧?
您好,不是的,是借:業(yè)務招待費(不含稅金額) 應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款(價稅合計) 借:業(yè)務招待費(稅金額) 貸應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)