您好,抵扣后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出即可。
老師們,我公司有人購(gòu)買幾萬(wàn)塊錢的錢,對(duì)方開成了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)酒只是業(yè)務(wù)招待的,我們不經(jīng)營(yíng)也不代理,那么我咨詢過(guò)這個(gè)發(fā)票要做認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那我賬務(wù)處理是按照普通發(fā)票入費(fèi)用還是一樣做價(jià)稅分離入賬呢?
老師好,我想問(wèn)一下,我們招待費(fèi)開的發(fā)票是專用發(fā)票,我還不能抵扣,但是我稅務(wù)上需要認(rèn)證然后再轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該怎么做賬呢?
老師好,我們買了酒水用,開的專用發(fā)票,我們記到了招待費(fèi)里面,但是稅務(wù)上開的專用發(fā)票我們是需要認(rèn)證抵扣的,這樣我們賬稅不一致。我該怎么記賬呢?
老師,你好。我們公司去年收到一張幾萬(wàn)塊錢的酒的增值稅專用發(fā)票,我們認(rèn)證了那張發(fā)票,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)。這部分的進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能認(rèn)證?那我現(xiàn)在烏鴉的怎么調(diào)賬?
你好老師,我們公司收到一些專票,平時(shí)買些日用品的,里面有好多是不用的,但是他是專票, 我在稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)票上要勾選哪些,我不認(rèn)證抵扣。
老師:工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出可以扣工資薪金的百分之二,這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是單位交一部分,員工交一部分,作為工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),這個(gè)百分之二十是發(fā)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機(jī)器的,怎么入賬,大約用個(gè)一兩年報(bào)廢
民非企業(yè)需要在國(guó)家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上報(bào)工商年報(bào)嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
您好,發(fā)票做入賬怎么做啊,入賬狀態(tài)怎么選啊?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市買回來(lái)的牛肉貨款是賣掉多少月末結(jié)多少錢這樣怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師我想問(wèn)一下,就是公司預(yù)存電費(fèi),供電局給的優(yōu)惠,沒(méi)直接銀行現(xiàn)金返,抵用的電,怎么做賬
應(yīng)收賬款是550,只收到350,這里為什么還說(shuō)它是賺了30?
老師好,工商公示認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫
那賬上怎么記呢?
您好,借業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
那就是借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)(不含稅金額) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 貸:銀行存款(價(jià)稅合計(jì)) 是吧?
您好,不是的,是借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)(不含稅金額) 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款(價(jià)稅合計(jì)) 借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)(稅金額) 貸應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)