你好,招待費(fèi)開(kāi)的發(fā)票是專用發(fā)票,不需要抵扣
老師好,我想問(wèn)一下,我們招待費(fèi)開(kāi)的發(fā)票是專用發(fā)票,我還不能抵扣,但是我稅務(wù)上需要認(rèn)證然后再轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該怎么做賬呢?
老師好,我們買了酒水用,開(kāi)的專用發(fā)票,我們記到了招待費(fèi)里面,但是稅務(wù)上開(kāi)的專用發(fā)票我們是需要認(rèn)證抵扣的,這樣我們賬稅不一致。我該怎么記賬呢?
老師,我想問(wèn)下,我們?nèi)〉谜写M(fèi)的專票,已經(jīng)認(rèn)證了,但不是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎。我該怎么做分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣對(duì)嗎
你好,我想咨詢一下收到的專票當(dāng)月沒(méi)認(rèn)證抵扣,做賬是做在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后下個(gè)月認(rèn)證抵扣了,該怎么賬務(wù)處理呢
老師我想問(wèn)一下就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)的專票,然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅勾選平臺(tái)要怎么操作,把這張發(fā)票轉(zhuǎn)出呢
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購(gòu)未收到票,和銷售未開(kāi)到發(fā)票\',和開(kāi)了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺(jué)得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
在編制合并報(bào)表抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí),是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?
2023年有虧損,2024年預(yù)繳企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出來(lái)了彌補(bǔ)虧損,2024年匯算清繳需要填所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?
老師 酒店企業(yè)預(yù)付了一年的房租費(fèi)70萬(wàn)元,房東每個(gè)月給開(kāi)十萬(wàn)元發(fā)票,開(kāi)七個(gè)月,要怎么做賬?
這筆待攤費(fèi)用,怎么理解,第一張入了入營(yíng)業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對(duì)應(yīng)的稅額對(duì)不上
不是招待費(fèi),是買了酒水,開(kāi)的專用發(fā)票,但是我們記到了招待費(fèi)里面,但是稅務(wù)上開(kāi)的專用發(fā)票我們是需要認(rèn)證抵扣的,這樣我們賬稅不一致。我該怎么記賬呢?
酒水除非你銷售,可以抵扣的
酒水是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
如果是喝的,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的
那怎么賬務(wù)處理 我問(wèn)的是
借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸銀行存款
我問(wèn)的是稅費(fèi),您的意思不用體現(xiàn)了是嗎?直接報(bào)稅的時(shí)候直接處理了就好了是吧?
不需要抵扣,計(jì)入費(fèi)用,不申報(bào)
他是專用發(fā)票 是需要勾選認(rèn)證的呀?然后再轉(zhuǎn)出不是嗎?
專用發(fā)票 不需要勾選認(rèn)證