你好 因為進項大于銷項,不需要交稅,所以不需要做什么分錄了
你好.本月銷項稅額2000.進項稅額7000.銷項稅額,:都是做主營業(yè)務收入的時候貸:應交稅費-應交增值稅銷項稅額.2000..進項稅額:借:應交稅費-應交進項稅額7000..然后還需要再做什么分錄嗎
老師你好,假如上月進項稅額1000元,銷項2000元,那么結轉是借:應交稅費-銷項稅額 2000 貸:應交稅費-進項稅額1000 應交稅費-未交增值稅 1000本月交稅,借:應交稅費-未交增值稅1000 貸:銀行存款1000是這樣嗎?
一般納稅人 進項 借費用 應交稅費進項稅額 貸銀行 銷項 借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額 轉出未交增值稅 是不是就就是銷項減去進項的金額 手動做憑證 借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 貸 應交稅費未交增值稅 等繳納的時候 借未交增值稅 貸銀行存款
請問本月進項大于銷項,①轉出本月銷項分錄 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ②轉出進項稅額 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額,后面還需要做什么分錄了
國際物流行業(yè) 收到專票 借:管理費用/主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 因為銷項為0所以做進項稅額轉出 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 什么時候做如下分錄?分錄做的對嗎?不對的地方請指正 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 然后你的進項和進項轉出都分別結轉到轉出未交增值稅就可以了
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
如何把報銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計,自動形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
購買滅火器分錄怎么做,借管理費用 二級科目是什么
老師,這是原材料的成本,造一臺越野車 需要23個人 耗時5個月 算它的人工 成本 材料 時間,我該怎么去弄呢?
購買滅火器分錄怎么做,借管理費用 貸庫存現(xiàn)金可以嗎
老師,個體工商戶每個季度開普票免稅45萬對嗎,個體戶如果默認小規(guī)模納稅人也可以開專票嗎,專票還是一個點哈。和公司小規(guī)模納稅人一樣的利潤也是收入減成本減費用哈,如果盈利了,只是根據利潤交個人所得稅哈,然后請的人員還是一樣每個月報個稅哈
老師好,微信正常能夠登錄。網站登錄不了要怎么設置?也是網站無法打開
可以直接結轉了嗎
你好,可以,但是最好不要結轉,這樣能看出銷項進項情況