您好 可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
我們公司10月份剛剛認(rèn)定為一般納稅人,9月份計(jì)提了運(yùn)輸費(fèi)和勞務(wù)費(fèi),計(jì)提是以小規(guī)模納稅人計(jì)提的,稅額加進(jìn)成本里了。10月份收了專用發(fā)票,被我認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在才想起來,現(xiàn)在該怎么辦?
我們公司10月份剛剛認(rèn)定為一般納稅人,9月份計(jì)提了運(yùn)輸費(fèi)和勞務(wù)費(fèi),計(jì)提是以小規(guī)模納稅人計(jì)提的,稅額加進(jìn)成本里了。10月份收了專用發(fā)票,被我認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在才想起來,現(xiàn)在該怎么辦?
老師好,我們公司是今年8月份成立的,成立時(shí)是小規(guī)模納稅人,自10月份起網(wǎng)上申請(qǐng)成為了一般納稅人,公司目前為止還沒有正式營業(yè),三季度是零申報(bào)。在電子稅務(wù)局中,納稅人資格已經(jīng)顯示是一般納稅人了,但稅費(fèi)種認(rèn)定信息里面,增值稅及附加稅的申報(bào)期限還是按季,而且現(xiàn)在也無法申報(bào)10月份的,這是怎么回事?
老師請(qǐng)問我公司11月份是小規(guī)模,開得有10月小規(guī)模的發(fā)票,因?yàn)榭蛻粜枰?2月份向稅務(wù)局提出申請(qǐng)現(xiàn)已升為了一般納稅人了,現(xiàn)在11月份的收入在12月份開票是一般納稅人的發(fā)票,我在賬務(wù)處理上面可以直接把收入計(jì)入到12月份呢?因?yàn)槲以?1月份報(bào)表里面也做了入庫的入庫是按照不含稅的因?yàn)槲以?2月份取得發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請(qǐng)問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個(gè),印姿(資)勢(shì) (市,城建稅)。 這個(gè)地方知識(shí)點(diǎn),有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費(fèi),我想問,是不是兩處說的是同一個(gè)意思也就是賣貨需要同時(shí)提供安裝,那么安裝對(duì)應(yīng)收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)就是看這個(gè)安裝是簡(jiǎn)單還是復(fù)雜,如果是簡(jiǎn)單那就是發(fā)貨就可以確認(rèn)安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認(rèn)安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個(gè)月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個(gè)判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項(xiàng)目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實(shí)收資本繳納印花稅后,做賬可以不計(jì)提印花稅,直接按實(shí)繳后做分錄么,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請(qǐng)問老師,在哪里可以審核憑證和結(jié)賬?謝謝
上個(gè)月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時(shí)候申報(bào)
盈利性私立高中試卷費(fèi)用,怎么做賬務(wù)處理
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做?下個(gè)月申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)啊
在增值稅申報(bào)表 附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出其他欄次 填寫
那加計(jì)抵減減少額呢
對(duì)應(yīng)抵減的時(shí)候少計(jì)算抵減金額就好了
哦,就是在下個(gè)月的抵減額里減掉是嗎
是的 這樣理解正確的
那賬務(wù)處理呢?
請(qǐng)問抵扣的時(shí)候有沒有寫分錄
抵扣時(shí)是從待抵扣稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額
您做待抵扣的時(shí)候分錄怎么寫的 就是待抵扣借方的時(shí)候
借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,好的,那除了轉(zhuǎn)出的分錄,還需票結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
跟銷項(xiàng)稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)就好了
老師,具體怎么做啊
您平時(shí)進(jìn)項(xiàng)銷售會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,我不知道你說的是哪一筆,是月末成本和收入結(jié)轉(zhuǎn)的那筆嗎?
是進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄