您好 可以做進項稅額轉(zhuǎn)出處理

老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進項稅轉(zhuǎn)出?
我們公司10月份剛剛認定為一般納稅人,9月份計提了運輸費和勞務(wù)費,計提是以小規(guī)模納稅人計提的,稅額加進成本里了。10月份收了專用發(fā)票,被我認證抵扣了,現(xiàn)在才想起來,現(xiàn)在該怎么辦?
我們公司10月份剛剛認定為一般納稅人,9月份計提了運輸費和勞務(wù)費,計提是以小規(guī)模納稅人計提的,稅額加進成本里了。10月份收了專用發(fā)票,被我認證抵扣了,現(xiàn)在才想起來,現(xiàn)在該怎么辦?
老師好,我們公司是今年8月份成立的,成立時是小規(guī)模納稅人,自10月份起網(wǎng)上申請成為了一般納稅人,公司目前為止還沒有正式營業(yè),三季度是零申報。在電子稅務(wù)局中,納稅人資格已經(jīng)顯示是一般納稅人了,但稅費種認定信息里面,增值稅及附加稅的申報期限還是按季,而且現(xiàn)在也無法申報10月份的,這是怎么回事?
老師請問我公司11月份是小規(guī)模,開得有10月小規(guī)模的發(fā)票,因為客戶需要在12月份向稅務(wù)局提出申請現(xiàn)已升為了一般納稅人了,現(xiàn)在11月份的收入在12月份開票是一般納稅人的發(fā)票,我在賬務(wù)處理上面可以直接把收入計入到12月份呢?因為我在11月份報表里面也做了入庫的入庫是按照不含稅的因為我在12月份取得發(fā)票的進項
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
進項轉(zhuǎn)出怎么做?下個月申報時怎么申報啊
在增值稅申報表 附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出其他欄次 填寫
那加計抵減減少額呢
對應(yīng)抵減的時候少計算抵減金額就好了
哦,就是在下個月的抵減額里減掉是嗎
是的 這樣理解正確的
那賬務(wù)處理呢?
請問抵扣的時候有沒有寫分錄
抵扣時是從待抵扣稅額轉(zhuǎn)入進項稅額
您做待抵扣的時候分錄怎么寫的 就是待抵扣借方的時候
借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費一待抵扣進項稅額 貸:銀行存款
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,好的,那除了轉(zhuǎn)出的分錄,還需票結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
跟銷項稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)就好了
老師,具體怎么做啊
您平時進項銷售會結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,我不知道你說的是哪一筆,是月末成本和收入結(jié)轉(zhuǎn)的那筆嗎?
是進項稅額跟銷項稅額對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄