同學(xué)你好!預(yù)付的話? ? 借:預(yù)付賬款 ? ? 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:庫存商品等 ? ? ?貸:預(yù)付賬款(沖回) ? ? ? ? ? ?應(yīng)付賬款(尾款)
老師你好,我咨詢一下,我們上個月預(yù)付了一筆款項,現(xiàn)在收到了發(fā)票,但是尾款可能暫時不給,這筆賬該怎么做
老師,上個月付了一筆貨款,記入預(yù)付款,現(xiàn)在對方不能開發(fā)票給我們,我應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)出來
老師 想咨詢下我們單位付了一筆電梯款,但是這筆電梯款應(yīng)該是物業(yè)付的 我們單位公對公打款了 他們開的票是物業(yè)單位 現(xiàn)在這邊款怎么做賬呢 能否稅前扣除
老師,我沒讓你這個月1號先付了一筆款,全額付的,但是現(xiàn)在才來發(fā)票,我們要求要做出入庫的。我可以一筆做賬嗎?還是要先做預(yù)付賬款,再沖預(yù)付賬款。
老師你好,我們19年的時候給別人付款一筆款,到現(xiàn)在開不了票了,應(yīng)該怎么做賬,
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,我們這個是買了財務(wù)軟件的款,是不是借:無形資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款 其他應(yīng)付款
哦哦? ? 軟件的話? ? 是無形資產(chǎn) 不過最后一個? ? 是應(yīng)付賬款哈
應(yīng)付不是大多都是主營業(yè)務(wù)的款嗎?
不是的啊。這個不是這樣規(guī)定的 如果尾款是你們公司員工墊付了的話? ? 才是其他應(yīng)付款 現(xiàn)在就是欠對方單位的錢? ? 計入應(yīng)付賬款啊