借管理費用貸預(yù)付賬款。
老師,我們公司這個月付了一筆貨架的預(yù)付款,對方已經(jīng)開發(fā)票過來了,但是貨還沒到公司。我是不是不能做費用,要先做預(yù)付賬款?
老師,我們從公賬上付了貨款給對方,對方不會開票給我們,我現(xiàn)在寫了分錄借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,要怎么才能沖平這個應(yīng)付賬款
老師你好,我咨詢一下,我們上個月預(yù)付了一筆款項,現(xiàn)在收到了發(fā)票,但是尾款可能暫時不給,這筆賬該怎么做
老師,你好,就是5月我們付給了A一筆貨款,本來應(yīng)該A給我們提供商品,(當(dāng)月做賬了,預(yù)付賬款A(yù)公司掛賬了)然后8月A把這筆債務(wù)轉(zhuǎn)讓給了B,她們寄來了一個轉(zhuǎn)讓協(xié)議,就等于現(xiàn)在該B給我們提供商品,也是B給我們開發(fā)票。 她們自己協(xié)商的轉(zhuǎn)移所以我們也不用給B再付款。 然后我該怎么把往來轉(zhuǎn)移到B的賬面上呢 借:預(yù)付B公司 貸:預(yù)付A公司???
我們有一筆貨款還未支付,之前就掛在應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在對方開了發(fā)票來,但是我們實際也未支付,怎么入賬呢?我想把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付票據(jù),但是我們又沒有開匯票啊什么的給人家……
2023年第三季度,全國流通中現(xiàn)金供應(yīng)量期末值環(huán)比增量為9月末減6月末,那么要怎么說才能做到讓7,8,9月減4,5,6月?
老師,請問我1月份在把“在建工程”結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的時候,漏了一部分沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后2.3月份計提的折舊也少計提了,怎么辦?
老師,小規(guī)模4月開了50萬專票,5月做賬時需要把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎? 然后需要計提附加稅嗎?
總部財務(wù)交接整個財務(wù)掌管的所有事情給我,我應(yīng)該注意那些事情
老師你好,就是開的通行費的票可以抵專票的稅嗎
請問銷售不銹鋼筷子被消費者投訴到工商局,說不銹鋼沒有生產(chǎn)日期怎么處理
老師你好,財務(wù)專用章什么時候用
老師,自用的房產(chǎn)是按什么繳納房產(chǎn)稅的?
您好,員工工資4月12000,5月發(fā)放4月的工資,但是5月我們資金緊張,不能按時發(fā)放,什么時候有錢什么時候發(fā),這種情況5月是申報12000還是0申報?
老師,請問毛利260萬元,企業(yè)所得稅繳納多少?小微企業(yè)
沒有發(fā)票,能記入管理費用嗎,只有匯款單
你好,可以這么做的,匯算清繳調(diào)增就行。
我不想調(diào)增了,想現(xiàn)在就處理掉,能怎么處理嗎
讓對方給你開發(fā)票過來的。